預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室
預算金額
1,014,000 元()
計畫內容
個人租賃電腦費。
預期成果
增進辦公效率,提高為民服務品質,並提供市民舒適洽公環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,270,000元,減少256,000元。 | 1,014,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 199 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 199 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數199元。 | 1 | 年 | 199 | 199 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 859,005元(不含109及110年度 已編列458,040元),除以前年 度已編列729,000元外,本年 度編列最後1年經費130,005 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
130,005 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 130,005 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 130,005 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 130,005 | 130,005 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 | 166,320 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 734,580元(不含110年度已編 列204,288元),除以前年度已 編列498,960元外,本年度編 列166,320元,餘69,300元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 166,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 166,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 166,320 | 166,320 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列519,912元外,本年度編列 174,276元,餘263,412元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
174,276 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 174,276 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 174,276 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 174,276 | 174,276 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列342,720元外,本年度編列 171,360元,餘443,520元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
171,360 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,360 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 171,360 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列171,360元外,本年度編列 171,360元,餘614,880元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
171,360 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,360 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 171,360 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費957,600元,本年 度編列200,480元,餘757,120 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
200,480 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 200,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,480 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 200,480 | 200,480 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 957,600 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 28 | 臺 | 34,200 | 957,600 |