預算機關
臺北市內湖區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
138,237,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、基層藝文活動、慶典活動、人口政策暨新住民生活輔導、公民會館
預期成果
1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗;另提供區民集會活動場所,做好增進市民福祉服務工作。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動
安定民心,成為安和樂利之社會;另掌控防救時機,減少災害損失,維護民眾生命安全。3.戶役政電
腦化,節省人力資源,提高役政業務功能。4.切實推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,使全
民獲得適當醫療。5.補助本區里鄰建設工程經費,以利基層區政之發展推動。6.賡續推動安全社區暨
健康城市事宜,提高民眾對健康及安全性社區認知。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數75,885,000元,增加2,260,000元。 | 78,145,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 35,762,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,743,357 | ||||
| 區民活動中心及公民會館水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 區民活動中心及公民會館電費。 | 1 | 年 | 1,643,357 | 1,643,357 | ||
| 2009 | 通訊費 | 261,216 | ||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 1,450 | 17,400 | ||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | ||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 41 | 部、年 | 4,776 | 195,816 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 179,252 | ||||
| 里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費。 | 41 | 套 | 2,507 | 102,787 | ||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 41 | 套 | 1,865 | 76,465 | ||
| 2027 | 保險費 | 225,000 | ||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活 動場所及公民會館等)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 500 | 人 | 330 | 165,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | ||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2051 | 物品 | 151,422 | ||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 4 | 個 | 900 | 3,600 | ||
| 里長銜牌製作費。 | 4 | 個 | 700 | 2,800 | ||
| 鄰長銜牌製作費。 | 89 | 個 | 400 | 35,600 | ||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 109,422 | 109,422 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 31,405,813 | ||||
| 里長事務補助費。 | 39×12 | 里、月 | 50,000 | 23,400,000 | ||
| 里長生日禮品。 | 39 | 里 | 750 | 29,250 | ||
| 里鄰長講習經費。 | 931 | 人 | 200 | 186,200 | ||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 652 | 人 | 500 | 326,000 | ||
| 市長與里長座談會業務費。 | 39 | 里 | 600 | 23,400 | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 39×12 | 里、月 | 6,000 | 2,808,000 | ||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 91×1 | 座、年 | 1,000 | 91,000 | ||
| 區民活動中心清潔費。 | 1760×12 | 坪、月 | 60 | 1,267,200 | ||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | ||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 250 | 班 | 300 | 75,000 | ||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 11,740 | 11,740 | ||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 163 | 人次 | 120 | 19,560 | ||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 1,159,563 | 1,159,563 | ||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
39×1 | 里、年 | 20,000 | 780,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 122,300 | ||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 10 | 里 | 10,000 | 100,000 | ||
| 災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應 變中心維持)。 |
1 | 年 | 22,300 | 22,300 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,365,000 | ||||
| 基層建設人員出國考察(2年1編)。(新增) | 39×1 | 里、次 | 35,000 | 1,365,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 296,640 | ||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 9828 | 人次 | 30 | 294,840 | ||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 42,383,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 80,640 | ||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 80,640 | 80,640 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 42,302,360 | ||||
| 里長健康檢查費。 | 39 | 里 | 16,000 | 624,000 | ||
| 里長保險費。 | 39 | 里 | 15,000 | 585,000 | ||
| 鄰長意外保險補助。 | 917×1 | 鄰、年 | 1,200 | 1,100,400 | ||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 306×12 | 里鄰、月 | 2,478 | 9,099,216 | ||
| 鄰長交通補助費。 | 895×12 | 鄰、月 | 2,000 | 21,480,000 | ||
| 里長自強活動。 | 39×1 | 里、年 | 6,000 | 234,000 | ||
| 鄰長自強活動。 | 895×1 | 鄰、年 | 3,840 | 3,436,800 | ||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 934×12 | 人、月 | 300 | 3,362,400 | ||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 39 | 里 | 60,000 | 2,340,000 | ||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 8 | 里 | 5,000 | 40,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數544元。 | 1 | 式 | 544 | 544 |