預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
73,378,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
1.加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機,減少災害損失,維護民眾生命安全;另提供區民集會場所,做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策,建構安和樂利之社會;維護區內鄰里公園,提供民眾休閒場所;戶役政電腦
化,節省人力資源,提高役政業務功能;另以平時召集達成臨時動員,配合國家總動員為目標。
3.切實推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,保障被保險人權益;加強
改善里鄰生活環境,提高里民生活品質,適時解決里內建設問題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數44,923,000元,增加1,625,000元。 | 46,548,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 23,276,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 909,779 | ||||
| 區民活動中心水費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 區民活動中心電費。 | 1 | 年 | 849,779 | 849,779 | ||
| 2009 | 通訊費 | 194,352 | ||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 1,450 | 17,400 | ||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | ||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 27×1 | 部、年 | 4,776 | 128,952 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 118,044 | ||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 27 | 套 | 1,865 | 50,355 | ||
| 里辦數位基礎建設行動裝置管理授權。 | 27 | 套 | 2,507 | 67,689 | ||
| 2027 | 保險費 | 242,898 | ||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活 動場所等)。 |
1 | 年 | 87,798 | 87,798 | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 470 | 人 | 330 | 155,100 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | ||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2051 | 物品 | 224,725 | ||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 3 | 個 | 900 | 2,700 | ||
| 里長銜牌製作費。 | 3 | 個 | 700 | 2,100 | ||
| 鄰長銜牌製作費。 | 52 | 個 | 400 | 20,800 | ||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 199,125 | 199,125 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,448,982 | ||||
| 里長事務補助費。 | 25×12 | 里、月 | 50,000 | 15,000,000 | ||
| 里長生日禮品。 | 25 | 里 | 750 | 18,750 | ||
| 里鄰長講習經費。 | 400 | 人 | 200 | 80,000 | ||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 346 | 人 | 500 | 173,000 | ||
| 市長與里長座談會業務費。 | 25 | 里 | 600 | 15,000 | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 里、月 | 6,000 | 1,800,000 | ||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 32×1 | 座、年 | 1,000 | 32,000 | ||
| 區民活動中心清潔費。 | 1006.62×12 | 坪、月 | 60 | 724,766 | ||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | ||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 175 | 班 | 300 | 52,500 | ||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 30,866 | 30,866 | ||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 16,400 | 16,400 | ||
| 區民活動中心管理維護費。 | 12 | 月 | 66,400 | 796,800 | ||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 避難場所開設演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費 用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
25×1 | 里、年 | 20,000 | 500,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 62,300 | ||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 4 | 里 | 10,000 | 40,000 | ||
| 災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應 變中心維持)。 |
1 | 年 | 22,300 | 22,300 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 875,000 | ||||
| 基層建設人員出國考察(2年1編)(新增)。 | 25×1 | 里、次 | 35,000 | 875,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 193,920 | ||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 6300 | 人次 | 30 | 189,000 | ||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 164 | 人次 | 30 | 4,920 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 23,272,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 42,276 | ||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 42,276 | 42,276 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 23,229,724 | ||||
| 里長健康檢查費。 | 25 | 里 | 16,000 | 400,000 | ||
| 里長保險費。 | 25 | 里 | 15,000 | 375,000 | ||
| 鄰長意外保險補助。 | 525×1 | 鄰、年 | 1,200 | 630,000 | ||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 120×12 | 里鄰、月 | 2,478 | 3,568,320 | ||
| 鄰長交通補助費。 | 525×12 | 鄰、月 | 2,000 | 12,600,000 | ||
| 里長自強活動。 | 25×1 | 里、年 | 6,000 | 150,000 | ||
| 鄰長自強活動。 | 525×1 | 鄰、年 | 3,840 | 2,016,000 | ||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 550×12 | 人、月 | 300 | 1,980,000 | ||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 25 | 里 | 60,000 | 1,500,000 | ||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 2 | 里 | 5,000 | 10,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列404元。 | 1 | 式 | 404 | 404 |