預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
108,622,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.加強行政革新,提高行政效率,簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,達成行政革新目標,以提升為民服務品質,且有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,增加工作效率。
2.切實做到預算事前控制、事後審核,提升預算執行效能,務期預算與計畫配合;強化機關組織功
能,勵行分層負責,促進人力資源之有效運用管理,提升員工素質,樹立服務犧牲之正確觀念。
3.澄清吏治、革新政風,養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺,防止公務機密外
洩;有效調解民間糾紛,減少訟源;提供洽公民眾便捷停車空間,強化為民服務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,038,000元,增加28,000元。 | 11,066,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 11,066,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,854,129 | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 116,541 | 116,541 | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,737,588 | 1,737,588 | ||
| 2009 | 通訊費 | 506,414 | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 316,914 | 316,914 | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 189,500 | 189,500 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,028 | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 電腦設備維護費(新增)。 | 1 | 年 | 9,692 | 9,692 | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 10,936 | 10,936 | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 9,400 | 9,400 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,430 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,030 | 13,030 | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 14,035 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,435 | 7,435 | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 44×1 | 人、年 | 150 | 6,600 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 187,541 | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,541 | 51,541 | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,609,907 | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 94×12 | 人、月 | 360 | 406,080 | ||
| 統籌業務費,按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | ||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
5×12 | 人、月 | 50 | 3,000 | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2498.05×12 | 坪、月 | 33 | 1,016,207 | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×8115 | 臺、月、張 | 292,140 | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 1,330,000 | 1,330,000 | ||
| 工友勞務委外業務費(機電設備管理、電話總機接聽、檔 案暨庫房管理、環境設備清 潔、公文傳遞及行政庶務 等)。 |
1 | 年 | 3,210,000 | 3,210,000 | ||
| 志工餐點及交通費。 | 2000 | 人次 | 150 | 300,000 | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | ||
| 駐衛警襪子。 | 1 | 雙 | 50 | 50 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 379,776 | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 275,996 | 275,996 | ||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 103,780 | 103,780 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 92,620 | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,620 | 50,620 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 917,320 | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 8 | 所 | 58,415 | 467,320 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 26,350 | ||||
| 市外出差旅費。 | 17×1 | 人、天 | 1,550 | 26,350 | ||
| 2084 | 短程車資 | 79,450 | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 72,450 | 72,450 | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |