預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
164,006,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合。3.強化機關組織功能,勵行分層負責,促進人力
資源之有效運用管理,提昇員工素質,樹立服務之正確觀念。4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操
並提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,維護機關人員、設施、器材之安全。5.有效調解民間糾
紛,減少訟源,促進社會和諧。6.有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,簡化工作程序,增加工
作效率。7.有效執行停車場暨集會堂管理,提昇為民服務品質並落實市民主義。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數150,943,000元,減少1,842,000元。 | 149,101,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 149,101,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 98,871,540 | ||||
| 職員150人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 98,871,540 | 98,871,540 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,680,000 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,680,000 | 2,680,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 21,731,598 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,037,705 | 9,037,705 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,693,893 | 12,693,893 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,254,184 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,872,000 | 1,872,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 121×12 | 人、月 | 630 | 914,760 | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,008 | 96,768 | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,176 | 183,456 | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,200 | 187,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,179,886 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,911,306 | 1,911,306 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,268,580 | 1,268,580 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,134,396 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,960,000 | 9,960,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 174,396 | 174,396 | ||
| 1055 | 保險 | 9,249,396 | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,750,400 | 5,750,400 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,224,004 | 3,224,004 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 274,992 | 274,992 |