預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
112,624,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、社教活動等事項,並加強區民活動中心管理維護及鄰里
預期成果
1.加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治,增進市民福祉。2.落實社會福利政策,另外配合防救災工作,減少災害損失,維護民眾生命安全。
3.切實推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,保障被保險人權益。
4.戶役政電腦化,節省人力資源;另平時徵集達成戰時動員,配合國防需求為目標。
5.加強地方文化傳承及市政行銷,並推行人口政策及新住民活動提供友善生育環境。
6.維護區內鄰里公園,改善公園設施美化市容,提高為民服務品質與提供優質遊憩休閒場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數71,724,000元,增加1,706,000元。 | 73,430,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 33,772,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,341,434 | ||||
| 區民活動中心水費。 | 1 | 年 | 133,488 | 133,488 | ||
| 區民活動中心電費。 | 1 | 年 | 2,207,946 | 2,207,946 | ||
| 2009 | 通訊費 | 232,560 | ||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維 持)。 |
1×12 | 部、月 | 1,450 | 17,400 | ||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | ||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 35×1 | 部、年 | 4,776 | 167,160 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 153,020 | ||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 35 | 套 | 1,865 | 65,275 | ||
| 里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費。 | 35 | 套 | 2,507 | 87,745 | ||
| 2027 | 保險費 | 337,150 | ||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活 動場所等)。 |
1 | 年 | 58,300 | 58,300 | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 845 | 人 | 330 | 278,850 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,200 | ||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | ||
| 2051 | 物品 | 431,864 | ||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 3 | 個 | 900 | 2,700 | ||
| 里長銜牌製作費。 | 3 | 個 | 700 | 2,100 | ||
| 鄰長銜牌製作費。 | 76 | 個 | 400 | 30,400 | ||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 396,664 | 396,664 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,747,832 | ||||
| 里長事務補助費。 | 33×12 | 里、月 | 50,000 | 19,800,000 | ||
| 里長生日禮品。 | 33 | 里 | 750 | 24,750 | ||
| 里鄰長講習經費。 | 795 | 人 | 200 | 159,000 | ||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 276 | 人 | 500 | 138,000 | ||
| 市長與里長座談會業務費。 | 33 | 里 | 600 | 19,800 | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 33×12 | 里、月 | 6,000 | 2,376,000 | ||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 60×1 | 座、年 | 1,000 | 60,000 | ||
| 區民活動中心清潔費。 | 2576×12 | 坪、月 | 60 | 1,854,720 | ||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | ||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 230 | 班 | 300 | 69,000 | ||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 49,612 | 49,612 | ||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 510 | 人次 | 120 | 61,200 | ||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 2,246,850 | 2,246,850 | ||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及演習活動經費(防災教育訓練 暨宣導費用)。 |
33×1 | 里、年 | 20,000 | 660,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 102,300 | ||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 8 | 里 | 10,000 | 80,000 | ||
| 災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應 變中心維持)。 |
1 | 年 | 22,300 | 22,300 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,155,000 | ||||
| 基層建設人員出國考察。(2年1編)(新增) | 33×1 | 里、次 | 35,000 | 1,155,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 251,640 | ||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 8316 | 人次 | 30 | 249,480 | ||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 2×36 | 人、次 | 30 | 2,160 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 39,658,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 295,776 | ||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 295,776 | 295,776 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 39,362,224 | ||||
| 里長健康檢查費。 | 33 | 里 | 16,000 | 528,000 | ||
| 里長保險費。 | 33 | 里 | 15,000 | 495,000 | ||
| 鄰長意外保險補助。 | 760×1 | 鄰、年 | 1,200 | 912,000 | ||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 392×12 | 里鄰、月 | 2,478 | 11,656,512 | ||
| 鄰長交通補助費。 | 741×12 | 鄰、月 | 2,000 | 17,784,000 | ||
| 里長自強活動。 | 33×1 | 里、年 | 6,000 | 198,000 | ||
| 鄰長自強活動。 | 760×1 | 鄰、年 | 3,840 | 2,918,400 | ||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 793×12 | 人、月 | 300 | 2,854,800 | ||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 33 | 里 | 60,000 | 1,980,000 | ||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 7 | 里 | 5,000 | 35,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數512元。 | 1 | 年 | 512 | 512 |