資料來源:02003市政大樓公共事務管理中心第32頁
預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
人事機構、行政組及主計機構
預算金額
112,899,000 元(
計畫內容
 1.掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。2.依據業務相關法令及文書處理實施要點辦理本中心研究、發展、考核及文書處理等工作。 3.依據預算法、會計法及其他有關主計法令規定辦理本中心歲計、會計及兼辦統計業務。 4.依據人事法規及相關法令解釋積極辦理任免、考核獎懲、訓練進修、待遇福利等人事管理業務,並 注重工作績效。
預期成果
 1.確實完成行政管理工作,提高行政效率,規劃重要業務電腦化管理系統,達成預期目標。2.加強文書處理稽催工作,提高公文品質,辦理研究工作以推展各項業務提高績效。 3.切實達成預算事前控制、事後審核,務期預算與計畫密切配合。 4.強化職位功能,厲行分層負責,提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 一般業務 較上年度預算數1,797,000元,減少354,000元。 1,443,000
2000 業務費 1,443,000
2009 通訊費 58,600
電話及數據通訊業務聯繫費用。 1 27,600 27,600
一般公務用郵資。 1 31,000 31,000
2018 資訊服務費 480,905
電腦軟體維護、資料庫建置及處理、網頁建構、系統管
理等資訊服務費。
1 130,200 130,200
市政大樓報修系統維護費。 1 285,852 285,852
電腦設備維護費。 1 64,853 64,853
2051 物品 278,971
辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。 12 5,025 60,300
電腦耗材。 1 94,471 94,471
資訊用品及零組件。 1 124,200 124,200
2054 一般事務費 466,124
公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。 1 20,291 20,291
影印機使用費。 3×12×6760 臺、月、張 146,016
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 54×12 人、月 360 233,280
統籌業務費,按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編
列。
39×12 人、月 120 56,160
統籌業務費,按技工、工友每人每月50元編列。 11×12 人、月 50 6,600
各項會議逾時誤餐餐盒費用。 25 人次 120 3,000
配合預算編列至千元,增列進位數777元。 1 777 777
2084 短程車資 6,000
人員公出及公差交通費。 1 6,000 6,000
2093 特別費 152,400
主任特別費。 1×12 人、月 12,700 152,400