預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
4,256,852,000 元()
計畫內容
1.辦理所屬醫院營運成效之督導、策進及其相關研究發展
事項。
2.辦理所屬醫院醫療暨醫事業務、服務品質及人員教育練
之督導事項。
3.辦理所屬醫院藥品、衛材之聯合採購及管理之督導事項
。
4.辦理所屬醫院整體資訊之規劃及推動事項。
5.其他有關所屬醫院營運之督導事項。
6.充實偏遠地區所屬醫院醫師人力、建立智能醫療照護服
務。
7.導入智能科技於醫院附設住宿式服務機構,以提升照顧
服務品質。
預期成果
1.輔導所屬醫院建立病患安全就醫作業環境、提供便捷貼
心服務及優質醫療、執行公共政策、改善偏遠地區所屬
醫院醫師人力不足問題、辦理社區關懷服務及提升營運
績效,強化所屬醫院角色功能。
2.提高醫事人員工作的效率和正確性,提升病人醫療品質
與安全。
3.挹注資源不足地區部屬醫院醫師人力,滿足在地民眾就
醫需求,增強對醫院信任度。
4.減輕住宿式服務機構相關人員工作負荷,並提升醫護團
隊溝通效能與照顧品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 醫院營運輔導 | 1.輔導所屬醫院建立病患安全就醫作業環境,多 元經營,培訓管理人才暨專業能力,藥事作業 管理及社區醫療保健、衛生教育及營運成效業 務等,計列6,136千元(教育訓練費231千元、 通訊費8千元、其他業務租金255千元、保險費 6千元、按日按件計資酬金1,434千元、物品20 5千元、一般事務費759千元、車輛及辦公器具 養護費6千元、國內旅費3,226千元、短程車資 6千元)。 2.推動資訊業務等所需費用,計列4,814千元( 含資本門1,168千元)(教育訓練費30千元、 水電費100千元、通訊費840千元、資訊服務費 1,571千元、其他業務租金74千元、保險費1千 元、按日按件計資酬金358千元、物品35千元 、一般事務費51千元、設施及機械設備養護費 66千元、國內旅費519千元、短程車資1千元、 資訊軟硬體設備費1,168千元)。 3.補助所屬樂生療養院辦理漢生病巡迴檢診及防 治管理業務,計列444千元(對特種基金之補 助)。 4.補助所屬胸腔病院辦理結核及胸腔病防治業務 等,計列444千元(對特種基金之補助)。 5.補助所屬醫院營運所需人事費,計列2,652,17 0千元(對特種基金之補助)。 6.補助所屬醫院原由銓敘部統籌科目支出之早期 退休公務人員照護金、公務人員殮葬補助、公 務人員舊制年資退休撫卹金、優惠存款利息差 額,及依公務人員退休資遣撫卹法與其施行細 則規定,所屬醫院因年金改革節省退撫給付挹 注公務人員退休撫卹基金經費等,計列1,212, 880千元(對特種基金之補助)。 7.所屬樂生療養院、草屯療養院、玉里醫院及新 營醫院公費床病患養護經費,依漢生病每人每 月19,828元,精神病每人每月14,530元及烏腳 病每人每月12,700元編列,計列219,703千元 (公費就養及醫療補助)。 |
4,096,591,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 9,782,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 261,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 848,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,571,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 329,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,792,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 240,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 810,000 | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 66,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,745,000 | ||||
| 2084 | 短程車資 | 7,000 | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,168,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,168,000 | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,085,641,000 | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 3,865,938,000 | ||||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 219,703,000 |