資料來源:114-交通部公路局及所屬單位預算案-單位預算案第222頁
預算機關
交通部公路局
承辦單位
預算金額
50,707,626,000 元(
計畫內容
1.公路系統新建及改善計畫:   (1)淡江大橋及其連絡道路建設計畫。   (2)台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫。   (3)東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19線以     西路段改線工程。   (4)台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)。   (5)西濱快速公路曾文溪橋段新建工程。   (6)生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(1     11-116年)。   (7)橋頭科學園區聯外交通整體計畫-台39線高鐵橋下道     路延伸線優先路段。   (8)淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速     道路第一期工程替代方案)。   (9)省道快速公路改善計畫(113-118年)。   (10)環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期      (113-116年)。   (11)永續提升人行安全計畫。   (12)省道改善計畫(114-118年)。   (13)台9線蘇花公路安全提升計畫。 2.公路養護計畫:辦理公路改善、養護及道路交通安全工  程維護、民眾洽公單位之路面維護等經費。 3.公用路燈優惠電價補貼:辦理補助台電公司有關省道及  地方政府轄管公用路燈之優惠電價。  
預期成果
1.公路系統新建及改善計畫:   (1)省道之新建及改善部分:     <1>健全省道公路網運輸功能,全面改善濱海公路系       統,擴展東西向快速公路效能,建構更完整的高       快速公路交通路網。     <2>增進東部地區運輸走廊公路運輸效益,促進交通       安全,營造景觀廊道,帶動區域繁榮。     <3>提升重要橋梁隧道安全,維護快速路網基本效益       ,改善瓶頸路段,擴增公路容量,提高公路服務       水準,確保行車安全順暢。     <4>運用高科技技術配合交通管理與控制策略,即時       蒐集並提供用路人更完善交通資訊,提高整體路       網安全及效率。   (2)補助地方政府公路系統之新建及改善部分:     <1>促進地方產業發展,平衡城鄉差距,解決生活圈       內道路系統瓶頸,維護橋梁安全,提升都市間運       輸機能,強化市鄉鎮間往來服務。     <2>整合規劃有效利用區內觀光遊憩資源,串聯多元       路線,永續經營環境。   (3)積極建置「以人為本」之人行交通環境,以改善人     行安全,確保行人能安全暢行於都市城鎮環境。 2.公路養護計畫:   (1)維護全國97條5,331公里省道道路品質。   (2)維護區域交通流暢,增進行車安全。 3.補助台電公司有關省道及地方政府轄管公用路燈之優惠  電價。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 公路系統新建及改善計畫 1.淡江大橋及其連絡道路建設計畫:
 (1)行政院103年1月15日院臺交字第103012183
   6號函核定,修正計畫行政院107年11月14
   日院臺交字第1070037808號函、行政院112
   年7月24日院臺交字第1121029975號函核定
   。
 (2)本計畫主線採雙向四車道配置,全長約6公
   里,銜接已完工之臺北港二期聯外道路(原
   台61甲線),向北經淡水沙崙路往北銜接淡
   海新市鎮沙崙路一段止。並設置銜接八里
   新店線匝道,提供淡水、八里旅次與板橋
   及新店等地區快速連結通道,且分別於臺
   北港臨港大道、八里文化公園旁及淡水中
   正路設置匝道,提供臺北港便捷的聯外道
   路及串聯淡水河兩側旅遊休憩景點。
 (3)本計畫總經費23,038,000千元,中央負擔7
   ,237,000千元,地方配合款8,565,000千元
   及新市鎮開發基金7,236,000千元,期程10
   3至115年度,截至113年度止已編列5,070,
   350千元(103年度15,000千元、104年度153
   ,800千元、105年度1,679,000千元、106年
   度648,000千元、107年度90,000千元、108
   年度10,550千元、109年度1,026,000千元
   、110年度388,000千元、111年度220,000
   千元、112年度40,000千元及113年度800,0
   00千元),114年度續編980,000千元,以後
   年度預計編列1,186,650千元。
 (4)本年度編列預算980,000千元,辦理:
   <1>工務行政費38,500千元:僱用人員56人
     之相關人事費。
   <2>規劃設計、工程施工等工程費941,500千
     元(含工程管理費3,374千元:按施工費
     提列約0.36%,係依中央政府各機關工程
     管理費支用要點規定估算,並配合工程
     結算總價覈實於得提列數額內執行)。
2.台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫:
 (1)行政院105年10月18日院臺交字第10500934
   19號函核定,修正計畫行政院111年6月15
   日院臺交字第1110088451號函核定。
 (2)辦理台9線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界,起迄
   里程約為212K+800~319K+750之道路工程施
   工。
 (3)本計畫總經費15,118,154千元,期程106至
   116年度,截至113年度止已編列6,274,842
   千元(106年度9,000千元、107年度20,272
   千元、108年度167,728千元、109年度607,
   807千元、110年度1,281,190千元、111年
   度1,003,745千元、112年度1,745,600千元
   及113年度1,439,500千元),114年度續編2
   ,244,500千元,以後年度預計編列6,598,8
   12千元。
 (4)本年度編列預算2,244,500千元(全數預計
   投注於原住民族地區),辦理:
   <1>用地費53,270千元。
   <2>台9線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界之道路工
     程規劃設計、施工等工程費2,191,230千
     元(含工程管理費12,393千元:按施工費
     提列約0.57%,係依中央政府各機關工程
     管理費支用要點規定估算,並配合工程
     結算總價覈實於得提列數額內執行)。
3.東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19
 線以西路段改線工程:
 (1)行政院107年1月26日院臺交字第106010242
   7號函核定,修正計畫行政院111年4月7日
   院臺交字第1110083416號函核定。
 (2)本計畫西端以台61線(芳苑)交流道為起
   點,向東行經台17線等,於員林大排銜接
   現有台76線高架段,全長約21公里。
 (3)本計畫總經費19,553,243千元,期程108至
   115年度,截至113年度止已編列11,475,00
   9千元(108年度62,300千元、109年度600,0
   00千元、110年度1,635,000千元、111年度
   2,473,037千元、112年度3,423,892千元及
   113年度3,280,780千元),114年度續編4,4
   58,043千元,以後年度預計編列3,620,191
   千元。
 (4)本年度編列預算4,458,043千元,辦理:
   <1>用地費100千元。
   <2>台76線(原漢寶草屯線)台19線以西路
     段規劃設計、監測及施工等工程費4,457
     ,943千元(含工程管理費40,567千元:按
     施工費提列約0.91%,係依中央政府各機
     關工程管理費支用要點規定估算,並配
     合工程結算總價覈實於得提列數額內執
     行)。
4.台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段
 ):
 (1)行政院109年1月8日院臺交字第1080105948
   號函核定。
 (2)本計畫辦理台9線花東縣界橋至臺東市綠色
   隧道之道路工程,拓寬改善路線全長約45.
   8公里。
 (3)本計畫總經費14,208,780千元,期程110至
   116年度,截至113年度止已編列1,911,006
   千元(110年度436,880千元、111年度323,4
   36千元、112年度511,790千元及113年度63
   8,900千元),114年度續編794,000千元,
   以後年度預計編列11,503,774千元。
 (4)本年度編列預算794,000千元(全數預計投
   注於原住民族地區),辦理:
   <1>用地費15,000千元。
   <2>台9線花東縣界橋至臺東市綠色隧道之道
     路工程規劃設計、監測及施工等工程費7
     79,000千元(含工程管理費4,345千元:
     按施工費提列約0.56%,係依中央政府各
     機關工程管理費支用要點規定估算,並
     配合工程結算總價覈實於得提列數額內
     執行)。
5.西濱快速公路曾文溪橋段新建工程:
 (1)行政院109年5月1日院臺交字第1090082840
   號函核定,修正計畫行政院111年8月19日
   院臺交字第1110091577號函核定。
 (2)本計畫路線沿臺南大學七股校區西側往南
   延伸,跨越曾文溪後銜接臺南市2-7號道路
   ,路線長約3.38公里。
 (3)本計畫總經費9,627,187千元,期程110至1
   17年度,截至113年度止已編列1,795,888
   千元(110年度83,700千元、111年度54,483
   千元、112年度125,400千元及113年度1,53
   2,305千元),114年度續編1,930,378千元
   ,以後年度預計編列5,900,921千元。
 (4)本年度編列預算1,930,378千元,辦理:
   <1>工務行政費29,515千元:僱用人員39人
     之相關人事費。
   <2>西濱快速公路曾文溪橋段新建工程之規
     劃設計、監測及施工等工程費1,900,863
     千元(含工程管理費23,705千元:按施工
     費提列約1.25%,係依中央政府各機關工
     程管理費支用要點規定估算,並配合工
     程結算總價覈實於得提列數額內執行)。
6.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年
 計畫(111-116年):
 (1)行政院110年5月6日院臺交字第1100012321
   號函核定,修正計畫行政院113年1月8日院
   臺交字第1121047067號函核定。
 (2)協助地方推動生活圈道路交通系統(公路系
   統)之道路工程。
 (3)本計畫總經費34,500,000千元(不含地方配
   合款10,454,500千元),期程111至116年度
   ,截至113年度止已編列13,413,572千元(1
   11年度4,438,227千元、112年度4,225,345
   千元及113年度4,750,000千元),114年度
   續編6,100,000千元,以後年度預計編列14
   ,986,428千元。
 (4)本年度編列預算6,100,000千元(其中預計
   投注於原住民族地區887,728千元),辦理
   :
   <1>業務費30,000千元,含按日按件計資酬
     金200千元、委辦費14,000千元、物品2,
     000千元、一般事務費7,200千元及國內
     旅費6,600千元:辦理本計畫相關審議評
     選會議聘請專家學者出席經費、文具用
     品耗材、現勘督導訪查差旅經費、生活
     圈道路交通暨基礎建設計畫多元專案管
     理委託技術服務等相關業務支出。
   <2>設備及投資100,000千元(含工程管理費1
     ,710千元:按施工費提列約1.71%,係依
     中央政府各機關工程管理費支用要點規
     定估算,並配合工程結算總價覈實於得
     提列數額內執行)。
   <3>獎補助費5,970,000千元:補助地方政府
     辦理生活圈道路交通系統(公路系統)之
     道路新建及改善工程。
7.橋頭科學園區聯外交通整體計畫-台39線高鐵
 橋下道路延伸線優先路段:
 (1)行政院111年6月7日院臺交字第1110015517
   號函核定。
 (2)本計畫辦理北起186線,南至橋科1-2號道
   路,長約1.5公里路段之新闢工程。
 (3)本計畫總經費3,060,511千元,期程112至1
   14年度,截至113年度止已編列1,735,519
   千元(112年度8,419千元及113年度1,727,1
   00千元),114年度續編330,018千元。
 (4)本年度編列預算330,018千元,辦理規劃設
   計、監造及施工等工程費(含工程管理費2,
   817千元:按施工費提列約0.85%,係依中
   央政府各機關工程管理費支用要點規定估
   算,並配合工程結算總價覈實於得提列數
   額內執行)。
8.淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿
 河快速道路第一期工程替代方案):
 (1)行政院111年8月9日院臺交字第1110172447
   號函核定,修正計畫行政院113年1月17日
   院臺交字第1130000264號函核定。
 (2)本計畫路線起自台2線淡金路與台2乙線中
   正東路路口,止於臺北市大度路立德路口
   東側,路線全長5.45公里。
 (3)本計畫總經費10,340,200千元,中央補助5
   ,902,000千元,期程113至120年度,其中
   公路局部分3,301,000千元,113年度編列9
   1,100千元,114年度續編753,300千元,以
   後年度預計編列2,456,600千元。
 (4)本年度編列預算753,300千元,係補助新北
   市政府辦理規劃設計、施工等工程費。
9.省道快速公路改善計畫(113-118年):
 (1)行政院112年7月31日院臺交字第112103056
   3號函核定。
 (2)主要為提高省道快速公路系統服務能力,
   依整體運輸需求變化,評估路網貫通之必
   要性,提升整體快速公路網運作效率;藉
   由本計畫逐步發展理念,研擬改善方案辦
   理快速公路修建工程,以消除瓶頸路段,
   構建完善省道快速公路路網,提高快速公
   路系統之可及性與連結性,俾供用路人安
   全、便捷、舒適之(高)快速公路運輸服務
   。
 (3)本計畫總經費54,000,000千元,期程113至
   118年度,113年度編列3,500,000千元,11
   4年度續編7,053,513千元,以後年度預計
   編列43,446,487千元。
 (4)本年度編列預算7,053,513千元,辦理快速
   公路先期規劃、快速公路新建、快速公路
   改善以及交通安全與管理品質提升等工作
   所需經費(含工程管理費131,195千元:按
   施工費提列約1.86%,係依中央政府各機關
   工程管理費支用要點規定估算,並配合工
   程結算總價覈實於得提列數額內執行)。
10.環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫
  第二期(113-116年):
 (1)行政院112年10月16日院臺交字第11210333
   19號函核定。
 (2)本計畫辦理環島路線之安全性檢視,研擬
   改善安全性及優化友善性、多元化自行車
   路線型態及其相關整合服務,盤點相關資
   源,推展經典路線,串聯建置多元遊程。
 (3)本計畫總經費5,775,000千元,期程113至1
   16年度,113年度編列900,000千元,114年
   度續編2,045,030千元,以後年度預計編列
   2,829,970千元。
 (4)本年度編列預算2,045,030千元(含公路局1
   ,704,430千元、觀光署321,100千元、鐵道
   局11,500千元及運研所8,000千元),辦理
   :
   <1>業務費94,000千元,係委辦費91,000千
     元及一般事務費3,000千元:
       #1.觀光署68,500千元:辦理自行車旅
         遊活動業務及全國單一總入口網網
         站維運等經費。
       #2.運研所8,000千元:辦理自行車道路
         網系統規劃及相關研究7,000千元,
         配合自行車旅遊活動相關業務之事
         務性經費1,000千元。
       #3.公路局17,500千元:辦理自行車專
         案管理委託技術服務15,500千元,
         配合自行車旅遊活動之相關宣導經
         費2,000千元。(含媒體政策及業務
         宣導費1,000千元)
   <2>設備及投資1,107,100千元(含工程管理
     費43,952千元:按施工費提列約3.97%,
     係依中央政府各機關工程管理費支用要
     點規定估算,並配合工程結算總價覈實
     於得提列數額內執行):
       #1.公路局843,000千元:辦理北海岸及
         東北角、八里觀音濱海自行車道串
         連,及標誌、標線、智慧偵測系統
         等安全設施提升,護欄、水溝加蓋
         、道路平整改善等。
       #2.觀光署252,600千元:辦理國家風景
         區自行車特色路線規劃及配合多元
         路線及串聯路線建置工程。
       #3.鐵道局11,500千元:辦理臺鐵南迴
         線車站自行車友善環境改善及臺鐵
         車站自行車服務設施改善。
   <3>獎補助費843,930千元:辦理北海岸及東
     北角、八里觀音濱海自行車道串連,及
     其他斷鏈路線縫合、既有串聯路線優化
     、最後一哩路綠色運輸示範計畫自行車
     硬體優化及自行車租借站點建置(含電輔
     車)等。
11.永續提升人行安全計畫:
 (1)行政院112年8月22日院臺交字第112501076
   1號函核定,修正計畫行政院112年11月10
   日院臺交字第1121041511號函核定。
 (2)為有效提升國內行人路權,精進改善實質
   人行空間環境,包括路口行人安全設施改
   善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道
   路改善計畫、減少路側障礙物、提升非號
   誌化路口安全等行動方案,系統性改善國
   內人行環境面臨問題與困境,營造一個能
   讓用路人放心與安心的生活環境。
 (3)本計畫總經費40,000,000千元,期程113至
   116年度,其中公路局部分14,000,000千元
   ,113年度編列500,000千元,114年度續編
   1,256,800千元,以後年度預計編列12,243
   ,200千元。
 (4)本年度編列預算1,256,800千元,辦理:
   <1>業務費60,000千元,係委辦費7,000千元
     及一般事務費53,000千元,辦理永續提
     升人行安全計畫專案管理委託技術服務
     及補助案件審議相關費用。
   <2>設備及投資679,600千元,辦理本局省道
     路口改善及路段人行道建置、路側電力
     、電信、管線桿件遷移(含工程管理費27
     ,184千元:按施工費提列約4%,係依中
     央政府各機關工程管理費支用要點規定
     估算,並配合工程結算總價覈實於得提
     列數額內執行)。
   <3>獎補助費517,200千元,補助地方政府辦
     理人行空間環境改善。
12.省道改善計畫(114-118年):
 (1)延續辦理省道公路設施改善、瓶頸路段新
   闢、拓寬、橋梁耐震補強,並就省道公路
   路網整體規劃檢討,全面提升省道改善工
   程,提高公路邊坡、橋基等監測預警抗災
   能力,辦理相關綜合規劃設計施工等,以
   提高省道服務水準及保障人民生命財產安
   全。
 (2)本計畫總經費96,277,233千元,期程114至
   118年度,114年度編列10,455,000千元,
   以後年度預計編列85,822,233千元。
 (3)本年度編列預算10,455,000千元(其中預計
   投注於原住民族地區1,155,448千元),延
   續辦理省道之綜合規劃設計、計畫內道路
   設施改善、橋梁隧道補強、修建、交通工
   程與交通控制相關設施、公路防避災改善
   等工程費(含工程管理費194,463千元:按
   施工費提列約1.86%,係依中央政府各機關
   工程管理費支用要點規定估算,並配合工
   程結算總價覈實於得提列數額內執行,其
   中編列公共建設工程相關之媒體政策及業
   務宣導費10,185千元)。
13.台9線蘇花公路安全提升計畫:
 (1)本計畫辦理台9線蘇花公路「東澳-南澳」
   段、「和平-和中」段及「和仁-崇德」段
   安全提升改善,以減少極端氣候預警性封
   路機率、提供可靠且安全回家的路,提供
   當地民眾赴外地醫療及產業運輸等需求,
   優化蘇花路廊整體運輸效能。
 (2)本計畫總經費105,648,480千元,期程114
   至123年度,114年度編列52,300千元,以
   後年度預計編列105,596,180千元。
 (3)本年度編列預算52,300千元(全數預計投注
   於原住民族地區),辦理規劃設計等工程費
    (含工程管理費262千元:按施工費提列約
   0.5%,係依中央政府各機關工程管理費支
   用要點規定估算,並配合工程結算總價覈
   實於得提列數額內執行)。
38,452,882,000
2000 業務費 184,000,000
2036 按日按件計資酬金 200,000
2039 委辦費 112,000,000
2051 物品 2,000,000
2054 一般事務費 63,200,000
2072 國內旅費 6,600,000
3000 設備及投資 30,184,452,000
3015 公共建設及設施費 30,184,452,000
4000 獎補助費 8,084,430,000
4005 對直轄市政府之補助 1,236,206,000
4010 對各縣市政府之補助 6,848,224,000