預算機關
交通部公路局
承辦單位
預算金額
50,707,626,000 元()
計畫內容
1.公路系統新建及改善計畫:
(1)淡江大橋及其連絡道路建設計畫。
(2)台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫。
(3)東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19線以
西路段改線工程。
(4)台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)。
(5)西濱快速公路曾文溪橋段新建工程。
(6)生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(1
11-116年)。
(7)橋頭科學園區聯外交通整體計畫-台39線高鐵橋下道
路延伸線優先路段。
(8)淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速
道路第一期工程替代方案)。
(9)省道快速公路改善計畫(113-118年)。
(10)環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期
(113-116年)。
(11)永續提升人行安全計畫。
(12)省道改善計畫(114-118年)。
(13)台9線蘇花公路安全提升計畫。
2.公路養護計畫:辦理公路改善、養護及道路交通安全工
程維護、民眾洽公單位之路面維護等經費。
3.公用路燈優惠電價補貼:辦理補助台電公司有關省道及
地方政府轄管公用路燈之優惠電價。
預期成果
1.公路系統新建及改善計畫:
(1)省道之新建及改善部分:
<1>健全省道公路網運輸功能,全面改善濱海公路系
統,擴展東西向快速公路效能,建構更完整的高
快速公路交通路網。
<2>增進東部地區運輸走廊公路運輸效益,促進交通
安全,營造景觀廊道,帶動區域繁榮。
<3>提升重要橋梁隧道安全,維護快速路網基本效益
,改善瓶頸路段,擴增公路容量,提高公路服務
水準,確保行車安全順暢。
<4>運用高科技技術配合交通管理與控制策略,即時
蒐集並提供用路人更完善交通資訊,提高整體路
網安全及效率。
(2)補助地方政府公路系統之新建及改善部分:
<1>促進地方產業發展,平衡城鄉差距,解決生活圈
內道路系統瓶頸,維護橋梁安全,提升都市間運
輸機能,強化市鄉鎮間往來服務。
<2>整合規劃有效利用區內觀光遊憩資源,串聯多元
路線,永續經營環境。
(3)積極建置「以人為本」之人行交通環境,以改善人
行安全,確保行人能安全暢行於都市城鎮環境。
2.公路養護計畫:
(1)維護全國97條5,331公里省道道路品質。
(2)維護區域交通流暢,增進行車安全。
3.補助台電公司有關省道及地方政府轄管公用路燈之優惠
電價。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 公路系統新建及改善計畫 | 1.淡江大橋及其連絡道路建設計畫: (1)行政院103年1月15日院臺交字第103012183 6號函核定,修正計畫行政院107年11月14 日院臺交字第1070037808號函、行政院112 年7月24日院臺交字第1121029975號函核定 。 (2)本計畫主線採雙向四車道配置,全長約6公 里,銜接已完工之臺北港二期聯外道路(原 台61甲線),向北經淡水沙崙路往北銜接淡 海新市鎮沙崙路一段止。並設置銜接八里 新店線匝道,提供淡水、八里旅次與板橋 及新店等地區快速連結通道,且分別於臺 北港臨港大道、八里文化公園旁及淡水中 正路設置匝道,提供臺北港便捷的聯外道 路及串聯淡水河兩側旅遊休憩景點。 (3)本計畫總經費23,038,000千元,中央負擔7 ,237,000千元,地方配合款8,565,000千元 及新市鎮開發基金7,236,000千元,期程10 3至115年度,截至113年度止已編列5,070, 350千元(103年度15,000千元、104年度153 ,800千元、105年度1,679,000千元、106年 度648,000千元、107年度90,000千元、108 年度10,550千元、109年度1,026,000千元 、110年度388,000千元、111年度220,000 千元、112年度40,000千元及113年度800,0 00千元),114年度續編980,000千元,以後 年度預計編列1,186,650千元。 (4)本年度編列預算980,000千元,辦理: <1>工務行政費38,500千元:僱用人員56人 之相關人事費。 <2>規劃設計、工程施工等工程費941,500千 元(含工程管理費3,374千元:按施工費 提列約0.36%,係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定估算,並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行)。 2.台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫: (1)行政院105年10月18日院臺交字第10500934 19號函核定,修正計畫行政院111年6月15 日院臺交字第1110088451號函核定。 (2)辦理台9線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界,起迄 里程約為212K+800~319K+750之道路工程施 工。 (3)本計畫總經費15,118,154千元,期程106至 116年度,截至113年度止已編列6,274,842 千元(106年度9,000千元、107年度20,272 千元、108年度167,728千元、109年度607, 807千元、110年度1,281,190千元、111年 度1,003,745千元、112年度1,745,600千元 及113年度1,439,500千元),114年度續編2 ,244,500千元,以後年度預計編列6,598,8 12千元。 (4)本年度編列預算2,244,500千元(全數預計 投注於原住民族地區),辦理: <1>用地費53,270千元。 <2>台9線木瓜溪橋至花蓮臺東縣界之道路工 程規劃設計、施工等工程費2,191,230千 元(含工程管理費12,393千元:按施工費 提列約0.57%,係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定估算,並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行)。 3.東西向快速公路台76線(原漢寶草屯線)台19 線以西路段改線工程: (1)行政院107年1月26日院臺交字第106010242 7號函核定,修正計畫行政院111年4月7日 院臺交字第1110083416號函核定。 (2)本計畫西端以台61線(芳苑)交流道為起 點,向東行經台17線等,於員林大排銜接 現有台76線高架段,全長約21公里。 (3)本計畫總經費19,553,243千元,期程108至 115年度,截至113年度止已編列11,475,00 9千元(108年度62,300千元、109年度600,0 00千元、110年度1,635,000千元、111年度 2,473,037千元、112年度3,423,892千元及 113年度3,280,780千元),114年度續編4,4 58,043千元,以後年度預計編列3,620,191 千元。 (4)本年度編列預算4,458,043千元,辦理: <1>用地費100千元。 <2>台76線(原漢寶草屯線)台19線以西路 段規劃設計、監測及施工等工程費4,457 ,943千元(含工程管理費40,567千元:按 施工費提列約0.91%,係依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定估算,並配 合工程結算總價覈實於得提列數額內執 行)。 4.台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段 ): (1)行政院109年1月8日院臺交字第1080105948 號函核定。 (2)本計畫辦理台9線花東縣界橋至臺東市綠色 隧道之道路工程,拓寬改善路線全長約45. 8公里。 (3)本計畫總經費14,208,780千元,期程110至 116年度,截至113年度止已編列1,911,006 千元(110年度436,880千元、111年度323,4 36千元、112年度511,790千元及113年度63 8,900千元),114年度續編794,000千元, 以後年度預計編列11,503,774千元。 (4)本年度編列預算794,000千元(全數預計投 注於原住民族地區),辦理: <1>用地費15,000千元。 <2>台9線花東縣界橋至臺東市綠色隧道之道 路工程規劃設計、監測及施工等工程費7 79,000千元(含工程管理費4,345千元: 按施工費提列約0.56%,係依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定估算,並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內 執行)。 5.西濱快速公路曾文溪橋段新建工程: (1)行政院109年5月1日院臺交字第1090082840 號函核定,修正計畫行政院111年8月19日 院臺交字第1110091577號函核定。 (2)本計畫路線沿臺南大學七股校區西側往南 延伸,跨越曾文溪後銜接臺南市2-7號道路 ,路線長約3.38公里。 (3)本計畫總經費9,627,187千元,期程110至1 17年度,截至113年度止已編列1,795,888 千元(110年度83,700千元、111年度54,483 千元、112年度125,400千元及113年度1,53 2,305千元),114年度續編1,930,378千元 ,以後年度預計編列5,900,921千元。 (4)本年度編列預算1,930,378千元,辦理: <1>工務行政費29,515千元:僱用人員39人 之相關人事費。 <2>西濱快速公路曾文溪橋段新建工程之規 劃設計、監測及施工等工程費1,900,863 千元(含工程管理費23,705千元:按施工 費提列約1.25%,係依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定估算,並配合工 程結算總價覈實於得提列數額內執行)。 6.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年 計畫(111-116年): (1)行政院110年5月6日院臺交字第1100012321 號函核定,修正計畫行政院113年1月8日院 臺交字第1121047067號函核定。 (2)協助地方推動生活圈道路交通系統(公路系 統)之道路工程。 (3)本計畫總經費34,500,000千元(不含地方配 合款10,454,500千元),期程111至116年度 ,截至113年度止已編列13,413,572千元(1 11年度4,438,227千元、112年度4,225,345 千元及113年度4,750,000千元),114年度 續編6,100,000千元,以後年度預計編列14 ,986,428千元。 (4)本年度編列預算6,100,000千元(其中預計 投注於原住民族地區887,728千元),辦理 : <1>業務費30,000千元,含按日按件計資酬 金200千元、委辦費14,000千元、物品2, 000千元、一般事務費7,200千元及國內 旅費6,600千元:辦理本計畫相關審議評 選會議聘請專家學者出席經費、文具用 品耗材、現勘督導訪查差旅經費、生活 圈道路交通暨基礎建設計畫多元專案管 理委託技術服務等相關業務支出。 <2>設備及投資100,000千元(含工程管理費1 ,710千元:按施工費提列約1.71%,係依 中央政府各機關工程管理費支用要點規 定估算,並配合工程結算總價覈實於得 提列數額內執行)。 <3>獎補助費5,970,000千元:補助地方政府 辦理生活圈道路交通系統(公路系統)之 道路新建及改善工程。 7.橋頭科學園區聯外交通整體計畫-台39線高鐵 橋下道路延伸線優先路段: (1)行政院111年6月7日院臺交字第1110015517 號函核定。 (2)本計畫辦理北起186線,南至橋科1-2號道 路,長約1.5公里路段之新闢工程。 (3)本計畫總經費3,060,511千元,期程112至1 14年度,截至113年度止已編列1,735,519 千元(112年度8,419千元及113年度1,727,1 00千元),114年度續編330,018千元。 (4)本年度編列預算330,018千元,辦理規劃設 計、監造及施工等工程費(含工程管理費2, 817千元:按施工費提列約0.85%,係依中 央政府各機關工程管理費支用要點規定估 算,並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行)。 8.淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿 河快速道路第一期工程替代方案): (1)行政院111年8月9日院臺交字第1110172447 號函核定,修正計畫行政院113年1月17日 院臺交字第1130000264號函核定。 (2)本計畫路線起自台2線淡金路與台2乙線中 正東路路口,止於臺北市大度路立德路口 東側,路線全長5.45公里。 (3)本計畫總經費10,340,200千元,中央補助5 ,902,000千元,期程113至120年度,其中 公路局部分3,301,000千元,113年度編列9 1,100千元,114年度續編753,300千元,以 後年度預計編列2,456,600千元。 (4)本年度編列預算753,300千元,係補助新北 市政府辦理規劃設計、施工等工程費。 9.省道快速公路改善計畫(113-118年): (1)行政院112年7月31日院臺交字第112103056 3號函核定。 (2)主要為提高省道快速公路系統服務能力, 依整體運輸需求變化,評估路網貫通之必 要性,提升整體快速公路網運作效率;藉 由本計畫逐步發展理念,研擬改善方案辦 理快速公路修建工程,以消除瓶頸路段, 構建完善省道快速公路路網,提高快速公 路系統之可及性與連結性,俾供用路人安 全、便捷、舒適之(高)快速公路運輸服務 。 (3)本計畫總經費54,000,000千元,期程113至 118年度,113年度編列3,500,000千元,11 4年度續編7,053,513千元,以後年度預計 編列43,446,487千元。 (4)本年度編列預算7,053,513千元,辦理快速 公路先期規劃、快速公路新建、快速公路 改善以及交通安全與管理品質提升等工作 所需經費(含工程管理費131,195千元:按 施工費提列約1.86%,係依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定估算,並配合工 程結算總價覈實於得提列數額內執行)。 10.環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫 第二期(113-116年): (1)行政院112年10月16日院臺交字第11210333 19號函核定。 (2)本計畫辦理環島路線之安全性檢視,研擬 改善安全性及優化友善性、多元化自行車 路線型態及其相關整合服務,盤點相關資 源,推展經典路線,串聯建置多元遊程。 (3)本計畫總經費5,775,000千元,期程113至1 16年度,113年度編列900,000千元,114年 度續編2,045,030千元,以後年度預計編列 2,829,970千元。 (4)本年度編列預算2,045,030千元(含公路局1 ,704,430千元、觀光署321,100千元、鐵道 局11,500千元及運研所8,000千元),辦理 : <1>業務費94,000千元,係委辦費91,000千 元及一般事務費3,000千元: #1.觀光署68,500千元:辦理自行車旅 遊活動業務及全國單一總入口網網 站維運等經費。 #2.運研所8,000千元:辦理自行車道路 網系統規劃及相關研究7,000千元, 配合自行車旅遊活動相關業務之事 務性經費1,000千元。 #3.公路局17,500千元:辦理自行車專 案管理委託技術服務15,500千元, 配合自行車旅遊活動之相關宣導經 費2,000千元。(含媒體政策及業務 宣導費1,000千元) <2>設備及投資1,107,100千元(含工程管理 費43,952千元:按施工費提列約3.97%, 係依中央政府各機關工程管理費支用要 點規定估算,並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行): #1.公路局843,000千元:辦理北海岸及 東北角、八里觀音濱海自行車道串 連,及標誌、標線、智慧偵測系統 等安全設施提升,護欄、水溝加蓋 、道路平整改善等。 #2.觀光署252,600千元:辦理國家風景 區自行車特色路線規劃及配合多元 路線及串聯路線建置工程。 #3.鐵道局11,500千元:辦理臺鐵南迴 線車站自行車友善環境改善及臺鐵 車站自行車服務設施改善。 <3>獎補助費843,930千元:辦理北海岸及東 北角、八里觀音濱海自行車道串連,及 其他斷鏈路線縫合、既有串聯路線優化 、最後一哩路綠色運輸示範計畫自行車 硬體優化及自行車租借站點建置(含電輔 車)等。 11.永續提升人行安全計畫: (1)行政院112年8月22日院臺交字第112501076 1號函核定,修正計畫行政院112年11月10 日院臺交字第1121041511號函核定。 (2)為有效提升國內行人路權,精進改善實質 人行空間環境,包括路口行人安全設施改 善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道 路改善計畫、減少路側障礙物、提升非號 誌化路口安全等行動方案,系統性改善國 內人行環境面臨問題與困境,營造一個能 讓用路人放心與安心的生活環境。 (3)本計畫總經費40,000,000千元,期程113至 116年度,其中公路局部分14,000,000千元 ,113年度編列500,000千元,114年度續編 1,256,800千元,以後年度預計編列12,243 ,200千元。 (4)本年度編列預算1,256,800千元,辦理: <1>業務費60,000千元,係委辦費7,000千元 及一般事務費53,000千元,辦理永續提 升人行安全計畫專案管理委託技術服務 及補助案件審議相關費用。 <2>設備及投資679,600千元,辦理本局省道 路口改善及路段人行道建置、路側電力 、電信、管線桿件遷移(含工程管理費27 ,184千元:按施工費提列約4%,係依中 央政府各機關工程管理費支用要點規定 估算,並配合工程結算總價覈實於得提 列數額內執行)。 <3>獎補助費517,200千元,補助地方政府辦 理人行空間環境改善。 12.省道改善計畫(114-118年): (1)延續辦理省道公路設施改善、瓶頸路段新 闢、拓寬、橋梁耐震補強,並就省道公路 路網整體規劃檢討,全面提升省道改善工 程,提高公路邊坡、橋基等監測預警抗災 能力,辦理相關綜合規劃設計施工等,以 提高省道服務水準及保障人民生命財產安 全。 (2)本計畫總經費96,277,233千元,期程114至 118年度,114年度編列10,455,000千元, 以後年度預計編列85,822,233千元。 (3)本年度編列預算10,455,000千元(其中預計 投注於原住民族地區1,155,448千元),延 續辦理省道之綜合規劃設計、計畫內道路 設施改善、橋梁隧道補強、修建、交通工 程與交通控制相關設施、公路防避災改善 等工程費(含工程管理費194,463千元:按 施工費提列約1.86%,係依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定估算,並配合工 程結算總價覈實於得提列數額內執行,其 中編列公共建設工程相關之媒體政策及業 務宣導費10,185千元)。 13.台9線蘇花公路安全提升計畫: (1)本計畫辦理台9線蘇花公路「東澳-南澳」 段、「和平-和中」段及「和仁-崇德」段 安全提升改善,以減少極端氣候預警性封 路機率、提供可靠且安全回家的路,提供 當地民眾赴外地醫療及產業運輸等需求, 優化蘇花路廊整體運輸效能。 (2)本計畫總經費105,648,480千元,期程114 至123年度,114年度編列52,300千元,以 後年度預計編列105,596,180千元。 (3)本年度編列預算52,300千元(全數預計投注 於原住民族地區),辦理規劃設計等工程費 (含工程管理費262千元:按施工費提列約 0.5%,係依中央政府各機關工程管理費支 用要點規定估算,並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行)。 |
38,452,882,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 184,000,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 112,000,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 2,000,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 63,200,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 6,600,000 | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,184,452,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,184,452,000 | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 8,084,430,000 | ||||
| 4005 | 對直轄市政府之補助 | 1,236,206,000 | ||||
| 4010 | 對各縣市政府之補助 | 6,848,224,000 |