預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
488,441,000 元()
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理,包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門,使各項計畫得以順利推進,並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列職員291人、工友5人、技工2 人、駕駛1人、聘用人員19人、約僱人員65人, 合共383人所需之人事費432,807千元(含考績獎 金27,685千元;服務獎章獎勵金280千元;年終 加發一個半月工作獎金34,264千元;依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金555千元等)。 |
432,807,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 432,807,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 233,335,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 50,279,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,498,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 62,784,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,483,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,370,000 | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 329,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,666,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 30,063,000 |