資料來源:114-行政執行署及所屬單位預算案-單位預算案第98頁
預算機關
行政執行署
承辦單位
預算金額
133,222,000 元(
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性之工作業務。  
預期成果
預期可以完成所有工作,並求迅速正確,提高工作效率。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持 本計畫本年度編列人事費119,662千元,其內容
如下:
1.法定編制人員待遇69,270千元,係職員53人、
 駐警3人及受訓學員之薪俸、加給及津貼與所
 屬機關人員調動補實之人事費等。
2.技工及工友待遇2,287千元,係技工1人、駕駛
 3人及工友1人之工餉、加給等。
3.獎金27,759千元,係考績獎金、年終工作獎金
 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。
4.其他給與1,039千元,係休假補助。
5.加班費5,810千元,係加班費及未休假加班費
 等。
6.退休退職給付2,244千元,係駐警退休退職金
 及保險養老年金等。
7.退休離職儲金5,156千元,係現職人員依法應
 提撥之退休、離職儲金等。
8.保險6,097千元,係現職人員依法應提撥之公
 、勞、健保費等。
119,662,000
1000 人事費 119,662,000
1015 法定編制人員待遇 69,270,000
1025 技工及工友待遇 2,287,000
1030 獎金 27,759,000
1035 其他給與 1,039,000
1040 加班費 5,810,000
1045 退休退職給付 2,244,000
1050 退休離職儲金 5,156,000
1055 保險 6,097,000