資料來源:114-矯正署及所屬單位預算案(附錄部分)-單位預算案第13頁
預算機關
矯正署
承辦單位
預算金額
212,500,000 元(
計畫內容
依據施政計畫,處理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率,輔助矯正工作推動。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持 本計畫本年度編列人事費187,214千元,其內容
如下:
1.法定編制人員待遇121,000千元,係職員126人
及機關間人員調動所需之薪俸、加給等。
2.技工及工友待遇1,340千元,係技工1人、駕駛
1人及工友1人之工餉、加給等。
3.獎金28,362千元,係考績獎金、年終工作獎金
及獎章之獎勵金等。
4.其他給與2,189千元,係休假補助及員工因公
傷殘死亡慰問金等。
5.加班費10,172千元,係超時加班費及未休假加
班費等。
6.退休離職儲金13,122千元,係現職人員依法應
提撥之退休、離職儲金等。
7.保險11,029千元,係現職人員依法應提撥之公
、勞、健保費等。
187,214,000
1000 人事費 187,214,000
1015 法定編制人員待遇 121,000,000
1025 技工及工友待遇 1,340,000
1030 獎金 28,362,000
1035 其他給與 2,189,000
1040 加班費 10,172,000
1050 退休離職儲金 13,122,000
1055 保險 11,029,000