預算機關
高雄市政府勞工局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
41,906,000 元()
計畫內容
一般業務:辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納、淨零綠色採購及空調節能改善工程等之業務。
會計業務:辦理本局歲計、會計、統計等業務。
人事業務:辦理任免遷調銓審工作、獎懲考核、員工勤惰管理、平時考核、訓練進修等人事業務。
政風業務:辦理本局政風業務。
研考業務:辦理研考業務(含配合淨零條例推動公正轉型之事項)、勞工行政業務綜合規劃、提升為民
服務品質等相關計畫。
預期成果
一般業務:配合並支援業務單位推展業務、使一切計畫達成預期目標。會計業務:配合業務單位推展業務,使能順利執行預算。
人事業務:加強管理,提高辦公效率。
政風業務:促進機關風紀素養及廉政效能。
研考業務:增進行政及業務革新。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款19,465,415元,收支併列17,278,585元 | 36,744,000 | 13,232,000 | 23,512,000 | 177.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款100,000元 | 100,000 | 250,000 | -150,000 | -60.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 250,000 | -150,000 | -60.00% | ||||
| 行政人員(含駕駛、水電人員)超時加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | -150,000 | -60.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,487,000元 | 10,487,000 | 9,722,000 | 765,000 | 7.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,260,938 | 3,260,971 | -33 | 0.00% | ||||
| 勞工行政中心水費。 | 1 | 年 | 820,324 | 820,324 | 820,324 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,440,614 | 2,440,614 | 2,440,647 | -33 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 887,400 | 887,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費(含網路通訊費)。 | 1 | 年 | 644,400 | 644,400 | 644,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 539,000 | 585,000 | -46,000 | -7.86% | ||||
| 資訊設備養護費。 | 1 | 年 | 539,000 | 539,000 | 585,000 | -46,000 | -7.86% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,307,202 | 1,241,169 | 66,033 | 5.32% | ||||
| 業務助理等3人酬金。 | 3×1 | 人x年 | 435,734 | 1,307,202 | 1,241,169 | 66,033 | 5.32% | ||
| 2051 | 物品 | 8,360 | 8,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 緊急發電機發動用柴油。 | 1 | 年 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,082,700 | 2,337,700 | 745,000 | 31.87% | ||||
| 印製行政業務所需收入憑證、公文封、承辦案件登記簿及登 記桌用各種報告表報等、購置 文具、環保標章紙張、碳粉、 公文檔案建檔及整理、期刊、 雜誌、報紙等費用。 |
1 | 年 | 374,600 | 374,600 | 323,600 | 51,000 | 15.76% | ||
| 勞工行政中心清潔費。 | 1 | 年 | 963,000 | 963,000 | 850,000 | 113,000 | 13.29% | ||
| 保全系統維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環保標章清潔用品及雜項費用。 | 1 | 年 | 104,100 | 104,100 | 104,100 | 0 | 0.00% | ||
| 一般行政事務勞務採購經費(含駕駛等)。 | 1 | 年 | 1,461,000 | 1,461,000 | 880,000 | 581,000 | 66.02% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廳舍修繕維護及環保節能改善維護。 | 1 | 年 | 492,000 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機器養護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 569,400 | 569,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防設備、滅火器乾粉更換,其他設備養護費及更換耗材 等。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷卻水塔管路藥洗、冷氣空調養護、送風口清潔維護費 。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | |||||
| 空調系統設備養護費。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 水電等各項設備維護。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯定期維護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電定期維護費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程車資。 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款8,878,415元,收支併列17,278,585元 | 26,157,000 | 3,260,000 | 22,897,000 | 702.36% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 25,873,693 | 2,901,000 | 22,972,693 | 791.89% | ||||
| 建築玻璃隔熱膜汰換工程。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | |||||
| 內政部補助本局辦理「113年度地方政府公有既有建築物及 建築公共緊急避難空間能效改 善及淨零示範補助計畫-空調 節能改善工程」24,683,693元 (中央補助17,278,585元,配合 款7,405,108元,補辦預算)。 |
1 | 年 | 24,683,693 | 24,683,693 | |||||
| 汰換本局1樓入口、地下室鐵捲門及各樓層入口鐵捲門馬達 等工程。 |
1 | 年 | 1,057,000 | 1,057,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 29,000 | 46,000 | -17,000 | -36.96% | ||||
| 雷射投影機。 | 1 | 台 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 254,307 | 168,000 | 86,307 | 51.37% | ||||
| 個人電腦(汰舊換新)。 | 8 | 部 | 28,000 | 224,000 | 168,000 | 56,000 | 33.33% | ||
| 筆記型電腦(一般型)。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 配合預算編列至千元。 | 1 | 部 | 307 | 307 |