預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
637,359,000 元()
計畫內容
1.一般行政管理:辦理一般行政管理事項,依據業務需要適時配合進行。2.總務管理:辦理物品採購、公務車輛及辦公廳舍等設備維護與各項事務。
3.會計管理:辦理歲計、單位會計、徵課會計、統計等事項。
4.人事管理:任免遷調、獎懲考核、待遇福利、退休撫卹及保險等人事業務。
5.政風業務:政風防弊與查處、稅務風紀問卷調查及公務機密維護等業務。
預期成果
加強行政管理,提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 總務管理 | 市款35,802,000元 | 35,802,000 | 28,535,000 | 7,267,000 | 25.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款611,000元 | 611,000 | 611,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 611,000 | 611,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務加班費(含分處職工)。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款25,595,000元 | 25,595,000 | 25,283,000 | 312,000 | 1.23% | |||
| 2006 | 水電費 | 11,701,000 | 11,701,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處水費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處電費。 | 1 | 年 | 11,157,000 | 11,157,000 | 11,157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文、退稅支票及各項郵件。 | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處電話費。 | 1 | 年 | 1,943,000 | 1,943,000 | 1,943,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金;列(影)印公文函稿、簽案、報表、統計表等。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊系統主機租金。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處辦公廳舍保險費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 648,000 | 500,000 | 148,000 | 29.60% | ||||
| 處理公務所需之各種消耗及非消耗品等費用。 | 1 | 年 | 648,000 | 648,000 | 500,000 | 148,000 | 29.60% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,955,000 | 4,791,000 | 164,000 | 3.42% | ||||
| 總處及各分處保全服務費。 | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處辦公環境清潔費。 | 1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處綠美化維護、環境消毒、清洗與清潔用品等。 | 1 | 年 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處印刷及處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 岡山分處後排宿舍拆除經費。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,597,000 | 1,597,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處辦公廳舍建築修繕維護費。 | 1 | 年 | 1,546,000 | 1,546,000 | 1,546,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工宿舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,316,000 | 3,316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 總處及各分處電梯保養維護費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處空調維修養護費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處飲水機設備維護費。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處監控攝影設備汰換維護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處消防設備維護費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總處及各分處其他設備維護費。 | 1 | 年 | 1,009,000 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 316,000 | 316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雇車搬運各項財物運費。 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款9,596,000元 | 9,596,000 | 2,641,000 | 6,955,000 | 263.35% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 386,000 | 627,000 | -241,000 | -38.44% | ||||
| 岡山分處屋頂磨石子磚及1樓連鎖磚修復工程。 | 1 | 式 | 386,000 | 386,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,865,000 | 210,000 | 5,655,000 | 2,692.86% | ||||
| 會議室麥克風系統。 | 1 | 式 | 865,000 | 865,000 | |||||
| 總處電梯更新案。 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,730,000 | |||||||
| 汰換公務車(購置油電車,達減碳目標)。 | 3 | 輛 | 910,000 | 2,730,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 615,000 | 270,000 | 345,000 | 127.78% | ||||
| 文件掃描器(A3)。 | 2 | 台 | 80,000 | 160,000 | |||||
| 文件掃描器(A4)。 | 13 | 台 | 35,000 | 455,000 |