資料來源:02307-115年度預算案-苓雅區公所第21頁
預算機關
高雄市苓雅區公所
承辦單位
民政課、經建課、役政災防課、社會課
預算金額
74,856,000 元(
計畫內容
 1.承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。2.辦理台電公司發電年度促協金捐助。 3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助健保業務。
預期成果
 依照計畫如期完成。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款66,000元 66,000 236,000 -170,000 -72.03%
1040 加班費 66,000 236,000 -170,000 -72.03%
各項業務加班費。 1 66,000 66,000 66,000 0 0.00%
2000 業務費 市款23,236,000元,收支併列14,783,000元 38,019,000 36,063,000 1,956,000 5.42%
2006 水電費 872,000 872,000 0 0.00%
水費。 1 64,000 64,000 64,000 0 0.00%
里集會所及里聯合辦公處水費。 1 28,000 28,000 28,000 0 0.00%
電費。 1 522,000 522,000 522,000 0 0.00%
里集會所及里聯合辦公處電費。 1 258,000 258,000 258,000 0 0.00%
2009 通訊費 544,064 544,064 0 0.00%
辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租費。 2×12 線x月 3,000 72,000 72,000 0 0.00%
郵資及電話費。 1 266,000 266,000 266,000 0 0.00%
里辦公處網路電路費。 69×12 里x月 238 197,064 197,064 0 0.00%
防災視訊網路費。 1 9,000 9,000 9,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 116,000 116,000 0 0.00%
電腦設備養護費。 1 58,000 58,000 58,000 0 0.00%
役政電腦設備維護費。 1 42,000 42,000 42,000 0 0.00%
防毒軟體(一年更新授權)。 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 3,947 4,024 -77 -1.91%
員工理髮廳租用場地房屋稅。 1 3,072 3,072 3,198 -126 -3.94%
員工理髮廳租用場地地價稅。 1 875 875 826 49 5.93%
2027 保險費 2,000 2,000 0 0.00%
志工保險費。 1 2,000 2,000 2,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 624,000 624,000 0 0.00%
調解委員出席費。 11×48 人x次 1,000 528,000 528,000 0 0.00%
辦公廳舍清潔臨時僱工工資。 1 96,000 96,000 96,000 0 0.00%
2051 物品 57,000 57,000 0 0.00%
零星物品購置費。 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
戶役政資訊電腦化系統各項耗材。 1 41,000 41,000 41,000 0 0.00%
2054 一般事務費 34,689,949 32,745,912 1,944,037 5.94%
文具紙張。 1 140,500 140,500 108,920 31,580 28.99%
各種表冊印刷費。 1 60,057 60,057 55,600 4,457 8.02%
鄰長會議經費。 69×1 里x次 168 11,592 11,592 0 0.00%
里民大會開會費(或基層建設座談會)。 7×1 里x年 2,800 19,600 19,600 0 0.00%
調解業務費。 1 16,800 16,800 16,800 0 0.00%
行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。
(收支併列)
1 62,000 62,000 62,000 0 0.00%
老人活動中心相關業務費。 1 110,000 110,000 110,000 0 0.00%
區婦女社會參與促進小組業務費。 1×1 區x年 151,200 151,200 151,200 0 0.00%
各里舉辦睦鄰聯誼經費。 69 7,000 483,000 483,000 0 0.00%
民防團訓練經費。 1 8,600 8,600 8,600 0 0.00%
鄰長意外保險費。 1238×1 人x年 800 990,400
防災應變中心災害防救經費。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
登革熱防治業務經費。 69×1 里x年 8,400 579,600 579,600 0 0.00%
民政志工餐點與交通補貼。 10×70 人x次 80 56,000 56,000 0 0.00%
社政業務經費。 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
役政業務經費。 1 54,000 54,000
鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 1376×1 人x年 3,800 5,228,800 4,816,000 412,800 8.57%
調解委員文康活動費。 11×1 人x年 3,800 41,800 38,500 3,300 8.57%
資深鄰長獎勵。 187×1 人x年 448 83,776 83,776 0 0.00%
特優鄰長獎勵。 72×1 人x年 672 48,384 48,384 0 0.00%
區里公共設施及環境改善費。 1 7,780,000 7,780,000 6,400,000 1,380,000 21.56%
衛生福利部中央健保署115年度補助健保業務經費224千元
(中央補助)。
1 224,000 224,000
衛生福利部中央健保署115年度補助辦理健保業務經費(市
府配合款)。
1 224,000 224,000
台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理居民生活扶助
及各項節慶活動經費(回饋金
收支併列)。
1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0 0.00%
台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理博仁里等69里
節能減碳宣導、配合節慶各項
公益社福活動或生態、文化、
社區參訪活動經費(回饋金收
支併列)。
1 6,210,000 6,210,000 6,210,000 0 0.00%
台電公司促協會115度發電年度促協金辦理節能減碳、體育文康及環保生態活動經費(回
饋金收支併列)。
1 700,000 700,000
台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理各種民俗、藝
文活動或區政聯繫等相關經費
(回饋金收支併列)。
1 1,305,000 1,305,000 1,000,000 305,000 30.50%
台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理里長聯誼用電
宣導活動經費(回饋金收支併
列)。
1 700,000 700,000 700,000 0 0.00%
台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理環境清潔維
護、綠美化及公共設施零星維
護經費(回饋金收支併列)。
1 1,380,000 1,380,000 1,380,000 0 0.00%
台電協助金捐助115年度苓雅區特色活動經費(回饋金收支
併列)。
1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
里長報費(里長69人)。 69×12 人x月 240 198,720 198,720 0 0.00%
調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員11人)。 11×12 人x年 240 31,680 31,680 0 0.00%
鄰長新聞及相關資訊取得費。 1238×12 人x月 240 3,565,440 3,565,440 0 0.00%
台電公司促協會114年度促協金辦理環境清潔維護、綠美化
及公共設施零星維修經費(回
饋金收支併列)(補辦預算)。
1 402,000 402,000
2063 房屋建築養護費 177,040 164,000 13,040 7.95%
辦公廳舍維護費。 1 100,000 100,000 86,960 13,040 15.00%
里集會所及里聯合辦公處維護費。 7×1 所x年 6,720 47,040 47,040 0 0.00%
影印機、飲水機維護費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 881,000 881,000 0 0.00%
役政資訊系統機房設施維護費。 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
電梯維護費。 1 77,000 77,000 77,000 0 0.00%
發電機維護費。 1 61,000 61,000 61,000 0 0.00%
空調設備維護費。 1 646,000 646,000 646,000 0 0.00%
消防設備維護費。 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
里活動中心電梯維護費。 1 11,000 11,000 11,000 0 0.00%
禮堂電器設備養護費。 1 11,000 11,000 11,000 0 0.00%
水塔清洗費。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
老人活動中心相關維護費。 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
2072 國內旅費 52,000 52,000 0 0.00%
各項業務差旅費。 1 9,000 9,000 9,000 0 0.00%
役政業務差旅費。 1 43,000 43,000 43,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市款3,140,000元,收支併列3,305,000元 6,445,000 8,245,000 -1,800,000 -21.83%
3015 公共建設及設施費 3,805,000 3,805,000 0 0.00%
區里公共設施維護及環境綠美化改善工程。 1 500,000 500,000
台電公司促協會115年度發電年度促協金辦理博仁里等69里
公共建設、設施維護及空地綠
美化經費(回饋金收支併
列)。
1 3,305,000 3,305,000 3,305,000 0 0.00%
3025 運輸設備費 2,640,000
公務電動機車。 33 80,000 2,640,000
4000 獎補助費 市款29,726,000元,收支併列600,000元 30,326,000 30,326,000 0 0.00%
4040 對國內團體之捐助 600,000 600,000 0 0.00%
台電公司促協會115年度發電年度促協金捐助社區發展協會
及社會服務等社會團體辦理本
區公益活動經費(回饋金收支
併列)。
1 600,000 600,000 600,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 14,000 14,000 0 0.00%
里長、志工因公受傷慰問金。 1 14,000 14,000 14,000 0 0.00%
4090 其他補助及捐助 29,712,000 29,712,000 0 0.00%
鄰長工作協助費。 1238×12 人x月 2,000 29,712,000 29,712,000 0 0.00%