預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
國際科、總務科、文書科、機要科
預算金額
159,797,000 元()
計畫內容
1.辦理訪賓接待,強化本市友善國際都會形象,增進外賓對高雄各項建設之瞭解。2.加強姊妹市及友好夥伴城市交流,並協助媒合各局處以其專業領域與姊妹市及友好夥伴城市進行互
動與合作。
3.四維及鳳山行政中心、公有宿舍等本處經管場域設備維護管理。
4.辦理各項採購發包及出納業務、財產、物品管理等及其他有關之管理事項。
5.辦理各項文書收發、檔案管理、資訊業務及市政會議幕僚作業。
6.處理各項機要業務暨為民服務工作。
預期成果
1.加強與姊妹市及友好夥伴城市、外國駐台機構連繫互動,建立友誼,提升實質關係。2.確實執行四維及鳳山行政中心環境衛生、安全維護及節能減碳,以確保良好辦公環境。
3.提高工作效率,支援業務單位事務工作,促進市政建設。
4.落實文書、檔案及議事作業資訊化,提昇淨零減碳成果。
5.積極回應民意需求,提昇為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 文書管理 | 市款25,111,000元 | 25,111,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款35,000元 | 35,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 35,000 | ||||
| 維護、修復各伺服器主機留守及配合各機關發文用印等業務延長工時加班費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,301,000元 | 10,301,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 166,020 | ||||
| 苓雅區行政中心9樓每月負擔之水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 苓雅區行政中心9樓每月負擔之電費。 | 12 | 月 | 12,835 | 154,020 | ||
| 2009 | 通訊費 | 629,220 | ||||
| 總發文郵資、大宗函件郵資及辦公室電話費等。 | 12 | 月 | 52,435 | 629,220 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,026,600 | ||||
| 文書管理設備維護費。 | 1 | 年 | 162,400 | 162,400 | ||
| 市府二代公文整合系統資訊安全管理系統輔導等服務費。 | 1 | 年 | 479,500 | 479,500 | ||
| 市府第二代公文管理系統及公文製作系統維護管理費。 | 1 | 年 | 4,594,000 | 4,594,000 | ||
| 二代公文歷史資料庫維護費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 全國共用公文電子交換收發API模組維護費。 | 12 | 月 | 33,800 | 405,600 | ||
| 資訊中心虛擬化主機平台維護費用。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | ||
| 資安健診服務費。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | ||
| 市府二代公文系統資料庫伺服器主機、資料庫軟體及磁碟陣 列儲存設備等維護費。 |
1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
| 防毒軟體授權使用費(含病毒碼更新)。 | 1 | 年 | 238,100 | 238,100 | ||
| 市府二代公文系統學校版之伺服器、磁碟陣列儲存設備、網 路交換器、資料庫軟體等項目 維護費。 |
1 | 年 | 1,122,000 | 1,122,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 14,000 | ||||
| 各項招標案出席評審費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2051 | 物品 | 21,500 | ||||
| 檔案管理、檔案移交等雜項用品及搬運費。 | 1 | 年 | 21,500 | 21,500 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 401,660 | ||||
| 公文用版紙、影印紙等辦公用品。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 更換收發文章戳等雜支。 | 1 | 年 | 7,460 | 7,460 | ||
| 苓雅區行政中心9樓每月負擔之清潔費、保全費與消防設 備、空調機、升降機等保養維 護暨臨時性設備損壞維修等費 用。 |
12 | 月 | 24,100 | 289,200 | ||
| 辦理金檔獎業務費。 | 1 | 年 | 22,200 | 22,200 | ||
| 辦理本府機關檔案管理考評業務。 | 1 | 年 | 52,800 | 52,800 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款14,775,000元 | 14,775,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,775,000 | ||||
| 個人電腦。 | 25 | 部 | 28,000 | 700,000 | ||
| 筆記型電腦 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 | ||
| 網路交換器。 | 1 | 部 | 15,000 | 15,000 | ||
| 市府第三代公文整合系統建置計畫,屬五年計畫,計畫期間 自113年至117年止,本案總經 費40,000千元,採分年編列預 算辦理。截至113年度已編列 10,000千元,114年度編列 14,000千元,不足款爾後年度 續編列。 |
1 | 式 | 14,000,000 | 14,000,000 |