預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
57,937,000 元(
計畫內容
 1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔56,757千元、收支併列1,180千元。
預期成果
 如期完成。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算
02 集中支付 縣庫負擔3,334,000元 3,334,000
2000 業務費 縣庫負擔2,570,000元 2,570,000
2003 教育訓練費 11,000
參加業務研習及訓練等費用。 1 11,000 11,000
2009 通訊費 810,000
通知本地機關學校、廠商及個人領縣庫支票及業務接洽之電
話費。
12 1,500 18,000
寄發外地機關學校、廠商、個人縣庫支票付款憑單退件等郵
資費及匯款手續費。(增賦12
千元)
12 66,000 792,000
2033 臨時人員酬金 1,416,234
臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 1 836,496 836,496
臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、
年終獎金等。
1 579,738 579,738
2051 物品 208,000
文具紙張及影印材料、報表紙張等費用。(增賦20千元) 4 10,000 40,000
購置電腦色帶、印表機碳粉匣及磁片、光碟等。(增賦40千
元)
4 42,000 168,000
2054 一般事務費 102,142
全面電腦化之各項表報之印刷費。(增賦28千元) 1 102,142 102,142
2066 車輛及辦公器具養護費 13,624
辦公器具保養、維修費。 13 1,048 13,624
2072 國內旅費 9,000
至各機關學校輔導支付作業旅費。 1 4,000 4,000
至中央及各縣市政府支付單位接洽支付業務及會議、聯絡電
腦化業務之旅費。
1 5,000 5,000
3000 設備及投資 縣庫負擔764,000元 764,000
3030 資訊軟硬體設備費 764,000
汰換三台點陣印表機。(多年一編36千元) 3 18,000 54,000
庫款集中支付系統付款憑單無紙化簽章作業。(總經費860千
元,分2年辦理,112年追加已
編列150千元,本(113)年度續
編710千元)(增項)
1 710,000 710,000