預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
各公園管理所、園藝科、園藝隊
預算金額
1,576,779,000 元()
計畫內容
辦理公園及綠化工程等55項工程,主要辦理內容如下:
預期成果
1.改善公園設施品質及社區環境,美化市容。2.提升市民生活環境品質,依都市計畫及公共設施保留地取得情形,策訂本市公園綠地中程發展計
畫,並配合本府既定政策依年度計畫程序積極辦理公園興闢,以達到各公園均衡分布於市區及郊
區。
3.改善公園公廁無障礙環境設施。
4.保持全市行道樹優美景觀,提高綠化環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綠化工程 | 較上年度預算數0元,增加628,068,000元。 | 628,068,000 | |||
| 01113年度道路、綠地公園等加強美化工程 (1)本工程為籠統項目,係配 合道路、綠地、公園、安全 島及圓環等綠美化工程,惟 配合113年度工程付款期程, 故編列連續工程,並分批辦 理採購。 (2)依每年安全島、綠地、公 園等植物綠化情形選擇路段 編列預算栽植喬灌木、地被 等植物 加強景觀美化;設置 加強植栽生長的相關設施及 景觀美化設施。 (3)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為112,525,000元,以前年度編 列110,675,000元,本年度編列 1,850,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
1,850,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,850,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,850,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,809,909 | 1,809,909 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.04%) | 1 | 式 | 40,091 | 40,091 | ||
| 02113年度綠地廣場安全島設施維護工程 (1)本工程為籠統項目,全市 綠地、廣場、安全島等設施 整建及維護經費,惟配合113 年度工程付款期程,故編列 連續工程,並分批辦理採 購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為92,354,000元,以前年度編 列83,119,000元,本年度編列 9,235,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
9,235,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,235,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,235,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 711,849 | 711,849 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,325,838 | 8,325,838 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.27%) | 1 | 式 | 197,313 | 197,313 | ||
| 03113年度花木綠化及行道樹增補植工程 (1)本工程為籠統項目,係本 市綠地綠地、安全島、廣場 等之喬木、灌木、草皮及其 他綠化補植、更新及移植等 工程,惟配合113年度工程付 款期程,故編列連續工程, 並分批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為89,368,000元,以前年度編 列80,432,000元,本年度編列 8,936,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
8,936,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,936,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,936,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 691,001 | 691,001 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,054,537 | 8,054,537 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.30%) | 1 | 式 | 190,462 | 190,462 | ||
| 04113年度樹木病蟲害防治工程 (1)本工程為籠統項目,依往 年執行情形預估編列,惟配 合113年度工程付款期程,故 編列連續工程,並分批辦理 採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為19,657,000元,以前年度編 列17,691,000元,本年度編列 1,966,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
1,966,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,966,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,966,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,906,117 | 1,906,117 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.13%) | 1 | 式 | 59,883 | 59,883 | ||
| 05113年度樹木修剪工程(1)本工程為籠統項目,全市 行道樹、綠地、安全島之喬 木、灌木、草皮等修剪及樹 木巡檢經費,惟配合113年度 工程付款期程,故編列連續 工程,並分批辦理採購。 (2)本工程為113-114年度連續 工程,總工程費經議會審定 為107,000,000元,以前年度編 列96,300,000元,本年度編列 10,700,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
10,700,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,700,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,700,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 10,473,446 | 10,473,446 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.09%) | 1 | 式 | 226,554 | 226,554 | ||
| 06113年度植栽培育(1)採購樹苗及花卉等由各苗 圃進行培育後種植,供花 展、全市公園、綠地、安全 島綠美化使用,惟配合113年 度付款期程,故編列連續計 畫。 (2)本案為113-114年度連續工 程,總工程費經議會審定為 13,000,000元,以前年度編列 10,500,000元,本年度編列 2,500,000元,各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
2,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,500,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,500,000 | ||||
| 本年度所需植栽培育。 | 1 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 07114年度道路、綠地公園等加強美化工程 (1)本工程為籠統項目,係配 合道路、綠地、公園、安全 島及圓環等綠美化工程,惟 配合114年度工程付款期程, |
115,325,000 | |||||
| 故編列連續工程,並分批辦 理採購。 (2)依每年安全島、綠地、公 園等植物綠化情形選擇路段 編列預算栽植喬灌木、地被 等植物 加強景觀美化;設置 加強植栽生長的相關設施及 景觀美化設施。 (3)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 117,679,000元,本年度編列 115,325,000元,餘2,354,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 115,325,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 115,325,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 113,074,811 | 113,074,811 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.99%) | 1 | 式 | 2,250,189 | 2,250,189 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 117,679,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 115,375,248 | 115,375,248 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+15,375,248*1%) |
1 | 式 | 2,303,752 | 2,303,752 | ||
| 08114年度綠地廣場安全島設施維護工程 (1)本工程為籠統項目,全市 綠地、廣場、安全島等設施 整建及維護經費,惟配合114 年度工程付款期程,故編列 連續工程,並分批辦理採 購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 134,024,000元,本年度編列 120,622,000元,餘13,402,000 元編列於以後年度,各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
120,622,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 120,622,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 120,622,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 8,806,246 | 8,806,246 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 109,687,810 | 109,687,810 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.94%) | 1 | 式 | 2,127,944 | 2,127,944 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 134,024,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 9,784,717 | 9,784,717 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 121,870,577 | 121,870,577 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+21,870,577*1%) |
1 | 式 | 2,368,706 | 2,368,706 | ||
| 09114年度花木綠化及行道樹增補植工程 (1)本工程為籠統項目,係本 市綠地綠地、安全島、廣場 等之喬木、灌木、草皮及其 他綠化補植、更新及移植等 工程,惟配合114年度工程付 款期程,故編列連續工程, 並分批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 105,288,000元,本年度編列 95,696,000元,餘9,592,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
95,696,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 95,696,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 95,696,000 | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 7,288,572 | 7,288,572 | ||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 86,521,264 | 86,521,264 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.18%) | 1 | 式 | 1,886,164 | 1,886,164 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 105,288,000 | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 8,019,135 | 8,019,135 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 95,191,000 | 95,191,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+45, 191,000*1.5%) |
1 | 式 | 2,077,865 | 2,077,865 | ||
| 10114年度樹木病蟲害防治工程 (1)本工程為籠統項目,依往 年執行情形預估編列,惟配 合114年度工程付款期程,故 編列連續工程,並分批辦理 採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 26,182,000元,本年度編列 23,828,000元,餘2,354,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
23,828,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 23,828,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 23,828,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 23,113,784 | 23,113,784 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(3.09%) | 1 | 式 | 714,216 | 714,216 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 26,182,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 25,397,073 | 25,397,073 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+397,073*2.5%) |
1 | 式 | 784,927 | 784,927 | ||
| 11114年度樹木修剪工程(1)本工程為籠統項目,全市 行道樹、綠地、安全島之喬 木、灌木、草皮等修剪及樹 木巡檢經費,惟配合114年度 工程付款期程,故編列連續 工程,並分批辦理採購。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 245,308,000元,本年度編列 226,910,000元,餘18,398,000 元編列於以後年度,各年度 資金需求詳如後附分年資金 |
226,910,000 | |||||
| 需求表。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 226,910,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 226,910,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 223,622,746 | 223,622,746 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(1.47%) | 1 | 式 | 3,287,254 | 3,287,254 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 245,308,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 241,740,594 | 241,740,594 | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+141,740,594 *1%) |
1 | 式 | 3,567,406 | 3,567,406 | ||
| 12114年度植栽培育(1)採購樹苗及花卉等由各苗 圃進行培育後種植,供花 展、全市公園、綠地、安全 島綠美化使用,惟配合114年 度付款期程,故編列連續工 程,並分批辦理採購。 (2)本案為114-115年度連續工 程,總工程費擬編列 13,000,000元,本年度編列 10,500,000元,餘2,500,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
10,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,500,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,500,000 | ||||
| 本年度所需植栽培育。 | 1 | 式 | 10,500,000 | 10,500,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 13,000,000 | |||||
| 植栽培育。 | 1 | 式 | 13,000,000 | 13,000,000 |