預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
279,694,000 元()
計畫內容
1.一般業務:依相關法令,辦理行政工作、出納、庶務、保管、檔案等相關工作。
預期成果
1.一般業務:維持機關正常運作,並提高行政效率,順利完成各項任務。2.會計業務:切實執行預算事前審核、事後複核,務期預算與計畫密切配合,充分發揮財務管理功能,輔助本處業務發展。3.人
事業務:合理管制員額,有效運用人力,樹立良好公務紀律,提升工作效率。4.政風業務:澄清吏
治,革新政風,防止公務機密外洩,防範不法破壞及意外事件。5.資訊業務:維持公務資訊暢通,建
立完整污水下水道系統資料庫,整合本處與市府及駐外單位資訊,達成污水下水道建設資訊全面數
位化管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數18,920,000元,減少364,000元。 | 18,556,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 18,556,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,620,000 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 696,000 | ||||
| 臺北市道路挖掘施工通報上網通訊費。 | 40×12 | 部、月 | 500 | 240,000 | ||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 38,000 | 456,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 14,400 | ||||
| AED(自動體外心臟除顫器)租賃服務費。 | 1×12 | 部、月 | 1,200 | 14,400 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 264,860 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 150,530 | 150,530 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 105,030 | 105,030 | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,300 | 9,300 | ||
| 2027 | 保險費 | 191,011 | ||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 165×1 | 人、年 | 330 | 54,450 | ||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 136,561 | 136,561 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 261,220 | ||||
| 外聘專家學者出席費。 | 15 | 人次 | 2,500 | 37,500 | ||
| 外聘專業人員演講鐘點費。 | 12 | 節 | 2,000 | 24,000 | ||
| 內聘專業人員演講鐘點費。 | 20 | 節 | 1,000 | 20,000 | ||
| 稿費、審查費等費用。 | 1 | 年 | 9,720 | 9,720 | ||
| 消防設備檢測費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 建物安全檢查簽證及申報費(2年1編)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,404,800 | ||||
| 檔案編目委辦費。 | 151600 | 件 | 8 | 1,212,800 | ||
| 檔案掃描委辦費。 | 745000 | 頁 | 1 | 1,192,000 | ||
| 2051 | 物品 | 929,273 | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 107,955 | 107,955 | ||
| 辦公大樓自動發電機用柴油。 | 700 | 公升 | 26 | 18,830 | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細 | 1 | 年 | 802,488 | 802,488 | ||
| 表)。 | 0 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,749,078 | ||||
| 影印機使用費。 | 11×12×5865 | 臺、月、張 | 464,508 | |||
| 印製收據、檔案盒、標紙、公文書表印刷費。 | 1 | 年 | 81,150 | 81,150 | ||
| 清潔費、消毒、庭園綠化、植栽及濱江街樹木修剪、割 草費等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 駐衛警服裝配備(含臂章、胸章、腰帶、領帶夾等)。 | 1 | 人 | 400 | 400 | ||
| 駐衛警襪子(1人2雙)。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | ||
| 行政大樓人力保全。 | 12 | 月 | 350,400 | 4,204,800 | ||
| 空調清洗。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 行政大樓、西區及東區工務所電子保全系統。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 174×12 | 人、月 | 360 | 751,680 | ||
| 統籌業務費,按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 79×12 | 人、月 | 50 | 47,400 | ||
| 統籌業務費,按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | ||
| 駐衛警冬服(2年1套)。 | 1 | 套 | 2,200 | 2,200 | ||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1200 | 人次 | 120 | 144,000 | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 336 | 月 | 800 | 268,800 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 667,008 | ||||
| 鋼筋混凝土建造行政辦公大樓1棟計7,091平方公尺,每棟 100平方公尺以內者按年編列 8,724元。 |
1 | 年 | 8,724 | 8,724 | ||
| 前項超過100平方公尺部分,每增加1平方公尺增列63元。 | 1 | 年 | 440,433 | 440,433 | ||
| 鋼筋混凝土建造華江管理站房1棟計1,441平方公尺,每棟 100平方公尺以內者按年編列 8,724元。 |
1 | 年 | 8,724 | 8,724 | ||
| 前項超過100平方公尺部分,每增加1平方公尺增列63元。 | 1 | 年 | 84,483 | 84,483 | ||
| 鋼筋混凝土建造港墘抽水站房1棟計1,940平方公尺,每棟 100平方公尺以內者按年編列 8,724元。 |
1 | 年 | 8,724 | 8,724 | ||
| 前項超過100平方公尺部分,每增加1平方公尺增列63元。 | 1 | 年 | 115,920 | 115,920 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 740,350 | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 740,350 | 740,350 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 813,000 | ||||
| 消防設備汰換及改善費用。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | ||
| 冷氣機及中央空調維護保養費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 掃描機、除濕機、電氣、發電機、照明用電氣、電梯、 電話總機、電訊線路及機械 設備等維護修理費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | ||||
| 員工執行業務交通費(新增)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 |