預算機關
臺北市北投區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
1,587,000 元()
計畫內容
一對一隱藏式冷氣、一對一分離式冷氣、數位電話系統軟體更新(含升級設定費)、數位電話系統主櫃、數位電話錄音及長途時間控制裝置、設立太陽能板及儲能系統(分攤款)、聽力儀及個人電腦租賃
費等。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數599,000元,增加988,000元。 | 1,587,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,352,730 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 923,383 | ||||
| 數位電話系統軟體更新(含升級設定費)。 | 1 | 組 | 33,000 | 33,000 | ||
| 設立太陽能板及儲能系統(分攤款) 。 本項設備係由本府衛生局主 辦,總經費為6,317,430元, 依使用面積比例分攤,本中 心分攤比例為13.1%,分攤金 額為827,583元。 |
1 | 組 | 827,583 | 827,583 | ||
| 數位電話錄音及長途時間控制裝置。 | 1 | 組 | 62,800 | 62,800 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 429,347 | ||||
| 汰換一對一分離式冷氣(10KW,含安裝費)。 | 3 | 臺 | 56,762 | 170,286 | ||
| 汰換一對一隱藏式冷氣 | 1 | 臺 | 81,412 | 81,412 | ||
| (10KW,含安裝費)。 | 0 | |||||
| 汰換一對一分離式冷氣(5KW,含安裝費)。 | 1 | 臺 | 49,649 | 49,649 | ||
| 汰換數位電話系統主櫃。 | 1 | 組 | 16,000 | 16,000 | ||
| 汰換聽力儀。 | 2 | 臺 | 56,000 | 112,000 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 110,526元(不含109及110年度 已編列78,480元),除以前年 度已編列97,200元外,本年度 編列最後1年經費13,326元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
13,326 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,326 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 13,326 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 13,326 | 13,326 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 139,776元(不含110年度已編 列46,080元),除以前年度已 編列96,768元外,本年度編列 32,256元,餘10,752元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
32,256 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 32,256 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 32,256 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 32,256 | 32,256 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 307,800元,除以前年度已編 列162,216元外,本年度編列 53,568元,餘92,016元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
53,568 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,568 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,568 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 53,568 | 53,568 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 307,800元,除以前年度已編 列108,720元外,本年度編列 53,640元,餘145,440元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
53,640 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 53,640 | 53,640 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 342,000元,除以前年度已編 列61,200元外,本年度編列 60,000元,餘220,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
60,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費102,600元,本年 度編列21,480元,餘81,120元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
21,480 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 21,480 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 21,480 | 21,480 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 102,600 | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 1 | 臺 | 34,200 | 34,200 | ||
| 筆記型電腦租賃費。 | 2 | 臺 | 34,200 | 68,400 |