預算機關
臺北市南港區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、兼辦會計、兼辦人事
預算金額
23,259,000 元()
計畫內容
本計畫包括辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數20,166,000元,增加332,000元。 | 20,498,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 20,498,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,432,091 | ||||
| 職員18人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 13,432,091 | 13,432,091 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,117,184 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,421,899 | 1,421,899 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,695,285 | 1,695,285 | ||
| 1035 | 其他給與 | 501,640 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 304,000 | 304,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 630 | 68,040 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,200 | 129,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 864,000 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 268,593 | 268,593 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 595,407 | 595,407 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,401,418 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,401,418 | 1,401,418 | ||
| 1055 | 保險 | 1,181,667 | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 768,051 | 768,051 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 413,616 | 413,616 |