預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
6,472,000 元()
計畫內容
辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
1.保健業務:本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查16,800人次,學校衛生指導3,500人次,癌症防治宣導與篩檢68,000人次,0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人
次,優生保健衛教指導7,000人次,長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次,家庭訪視8,500人次,
合計140,300人次。
2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000人次。
3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次,病媒蚊密度調查120里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 保健業務 | 較上年度預算數4,044,000元,減少10,000元。 | 4,034,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 4,034,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,007,850 | ||||
| 保健及其他相關業務用郵資。 | 1 | 年 | 526,956 | 526,956 | ||
| 保健及其他相關業務用電話費。 | 1 | 年 | 480,894 | 480,894 | ||
| 2027 | 保險費 | 12,950 | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 12,950 | 12,950 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 77,000 | ||||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務專家出席 費。 |
6 | 人次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務講師鐘點 費。 |
31 | 節 | 2,000 | 62,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | ||||
| 護理人員常年會費。 | 20×1 | 人、年 | 1,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 336,440 | ||||
| 辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗 材等費用。 |
12 | 月 | 8,870 | 106,440 | ||
| 「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛 生耗材」(含酒精棉片、採血 針、採血筆)與「測量儀器」 (血糖、血膽固醇機器及血壓 計)等。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,482,720 | ||||
| 保健及其他相關業務用印刷費。 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | ||
| 各項業務用宣導品。 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | ||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務用雜支。 |
1 | 年 | 523,270 | 523,270 | ||
| 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 | 2983 | 案 | 30 | 89,490 | ||
| 工作服。 | 34 | 套 | 1,500 | 51,000 | ||
| 志工服務背心。(新增) | 80 | 件 | 250 | 20,000 | ||
| 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。 | 148 | 人次 | 120 | 17,760 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2868 | 人次 | 150 | 430,200 | ||
| 外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案 訪視追蹤等)。 |
1 | 年 | 973,000 | 973,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | ||||
| 健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一 般儀器等維護保養費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2081 | 運費 | 24,000 | ||||
| 事業廢棄物等處理費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 23,040 | ||||
| 辦理保健業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 23,040 | 23,040 |