預算機關
臺北市萬華區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
253,000 元()
計畫內容
編列聽力檢查器及個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數146,000元,增加107,000元。 | 253,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 111,740 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 111,640 | ||||
| 汰換聽力檢查器。 | 2 | 臺 | 55,820 | 111,640 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 100 | ||||
| 配合預算數編列至千元,增列進位數100元。 | 1 | 年 | 100 | 100 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 99,000元(不含109及110年度 已編列45,270元),除以前年 度已編列81,000元外,本年度 編列最後1年經費18,000元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
18,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 18,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 133,650元(不含110年度已編 列38,400元),除以前年度已 編列89,100元外,本年度編列 29,700元,餘14,850元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
29,700 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,700 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 29,700 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 29,700 | 29,700 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列90,600元外,本年度編列 30,000元,餘50,400元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列58,800元外,本年度編列 28,200元,餘84,000元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
28,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 28,200 | 28,200 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列30,600元外,本年度編列 |
28,200 | |||||
| 28,200元,餘112,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 28,200 | 28,200 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費34,200元,本年度 編列7,160元,餘27,040元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
7,160 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,160 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,160 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 7,160 | 7,160 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 34,200 | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 1 | 臺 | 34,200 | 34,200 |