預算機關
臺北市大同區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、個案管理組
預算金額
242,000 元()
計畫內容
汰換微電腦液晶視力檢查儀及個人電腦租賃費。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數144,000元,增加98,000元。 | 242,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 84,228 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 84,228 | ||||
| 汰換微電腦液晶視力檢查儀。 | 2 | 臺 | 42,000 | 84,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數228元。 | 1 | 年 | 228 | 228 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 74,280元(不含109及110年度 已編列55,680元),除以前年 度已編列64,800元外,本年度 編列最後1年經費9,480元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
9,480 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 9,480 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 9,480 | 9,480 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 99,306元(不含110年度已編列 30,720元),除以前年度已編 列66,204元外,本年度編列 22,068元,餘11,034元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
22,068 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,068 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,068 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 22,068 | 22,068 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列90,168元外,本年度編列 29,784元,餘51,048元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
29,784 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,784 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 29,784 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 29,784 | 29,784 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 171,000元,除以前年度已編 列61,200元外,本年度編列 30,600元,餘79,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
30,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 223,860元,除以前年度已編 列39,180元外,本年度編列 |
37,200 | |||||
| 37,200元,餘147,480元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 37,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 37,200 | 37,200 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費136,800元,本年 度編列28,640元,餘108,160元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
28,640 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 28,640 | 28,640 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 136,800 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 | 4 | 臺 | 34,200 | 136,800 |