預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
303,000 元()
計畫內容
編列個人電腦租賃費及汰換繪圖印表機。
預期成果
配合公務提供健全之設備及營造友善洽公環境,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數327,000元,減少24,000元。 | 303,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 73,357 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 72,537 | ||||
| 汰換繪圖印表機。 | 1 | 臺 | 72,537 | 72,537 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 820 | ||||
| 配合預算數編列至千元,增列進位數820元。 | 1 | 年 | 820 | 820 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 127,575元(不含109及110年度 已編列74,452元),除以前年 度已編列113,400元外,本年 度編列最後1年經費14,175 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
14,175 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,175 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,175 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 14,175 | 14,175 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 183,645元(不含110年度已編 列53,760元),除以前年度已 編列124,740元外,本年度編 列41,580元,餘17,325元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
41,580 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 41,580 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 41,580 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 41,580 | 41,580 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 342,000元,除以前年度已編 列180,336元外,本年度編列 59,568元,餘102,096元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
59,568 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,568 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 59,568 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 59,568 | 59,568 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 239,400元,除以前年度已編 列85,680元外,本年度編列 42,840元,餘110,880元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
42,840 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,840 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,840 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 261,170元,除以前年度已編 列45,710元外,本年度編列 |
42,840 | |||||
| 42,840元,餘172,620元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,840 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 42,840 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費136,800元,本年 度編列28,640元,餘108,160元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
28,640 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 28,640 | 28,640 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 136,800 | |||||
| 筆記型電腦租賃費。 | 4 | 臺 | 34,200 | 136,800 |