預算機關
臺北市大安區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
6,699,000 元()
計畫內容
辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
1.保健業務:本年度預計辦理推廣雲端健康量測服務15,000人次,學校衛生指導70,000人次,癌症防治宣導與篩檢65,000人次,0-6歲嬰幼兒保健服務15,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢75,000人
次,優生保健衛教指導4,000人次,長期照顧衛教宣導與轉介服務5,000人次,家庭訪視10,000人次、
6,000戶,合計259,000人次、6,000戶。
2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育有110,000人次。
3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導60,000人次,病媒蚊密度調查200里次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 保健業務 | 較上年度預算數4,215,000元,無增減。 | 4,215,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 4,215,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,014,710 | ||||
| 保健、定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢 等相關通訊費。 |
1 | 年 | 534,710 | 534,710 | ||
| 保健、家戶健康服務及其他相關業務用電話費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 11,550 | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 11,550 | 11,550 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 243,000 | ||||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務專家出席 費。 |
6 | 人次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務講師鐘點 |
114 | 節 | 2,000 | 228,000 | ||
| 費。 | 0 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 23,000 | ||||
| 護理人員常年會費。 | 23×1 | 人、年 | 1,000 | 23,000 | ||
| 2051 | 物品 | 430,480 | ||||
| 三高、慢性病防治等業務所需之材料、器材、耗材等材 料費。 |
1 | 年 | 284,000 | 284,000 | ||
| 辦理公共衛生、健康雲端保健服務生理量測相關器材與 耗材等費用。 |
1 | 年 | 146,480 | 146,480 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,335,160 | ||||
| 保健、家戶健康服務及其他相關業務用印刷費。 | 1 | 年 | 167,020 | 167,020 | ||
| 各項業務用宣導品。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | ||
| 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 | 3250 | 案 | 30 | 97,500 | ||
| 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團 體等各項保健業務用雜支。 |
1 | 年 | 416,790 | 416,790 | ||
| 工作服。 | 38 | 套 | 1,500 | 57,000 | ||
| 辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。 | 260 | 人次 | 120 | 31,200 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2531 | 人次 | 150 | 379,650 | ||
| 外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案 訪視追蹤等)。 |
1 | 年 | 980,000 | 980,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,540 | ||||
| 健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設 備維護費及一般儀器等修理 保養。 |
1 | 年 | 80,540 | 80,540 | ||
| 2081 | 運費 | 11,400 | ||||
| 事業廢棄物等處理費。 | 12 | 月 | 950 | 11,400 | ||
| 2084 | 短程車資 | 65,160 | ||||
| 辦理保健及家戶健康服務等 | 1 | 年 | 65,160 | 65,160 | ||
| 業務所需短程車資。 | 0 |