預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
732,026,000 元()
計畫內容
1.一般業務:依事務管理彙編、政府採購法等辦理財物、出納、採購及文書檔案管理等業務。
預期成果
1.一般業務:支援各科室行政作業,協助各科室業務推動,以提升效率。2.會計業務:配合本局各項業務推展,以提升效率。3.統計業務:配合本局業務推動,彙整衛生統計資訊,以支援決策參用。4.
人事業務:激勵員工士氣;推動政府再造與員工終身學習制度,提升組織效能。5.政風業務:革新政
風,促進廉能政治;提高員工保密警覺,杜絕洩密。6.資訊業務:透過資訊整合運用建立與分析,增
進市民健康福祉及便民服務效果。7.研究考核:提升聯合醫院醫療整合;有效管制考核本局重要施政
計畫推動,提升服務品質。8.國際合作:推行國際合作事項、促進國際城市交流等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數45,420,000元,增加5,197,000元。 | 50,617,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 50,617,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 84,000 | ||||
| 參加資訊專業人員研習課程及相關資訊研討會報名費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,785,768 | ||||
| 專線通訊費。 | 1 | 年 | 4,581,768 | 4,581,768 | ||
| 簡訊、市話、語音客服及推播服務等通訊費用。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 44,329,585 | ||||
| 軟體維護服務費。 | 1 | 年 | 14,618,358 | 14,618,358 | ||
| 網路、主機、個人電腦與硬體管理資訊服務費(含駐點人 力)。 |
1 | 年 | 5,018,501 | 5,018,501 | ||
| 電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 2,810,416 | 2,810,416 | ||
| 市民保健服務軟硬體維護費。 | 1 | 年 | 1,577,506 | 1,577,506 | ||
| ISO27001認證維護暨資安演練費。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
| 滲透測試。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 資安監控防護案(含駐點人力)。 | 1 | 年 | 4,190,400 | 4,190,400 | ||
| 臺北市毒品危害防制中心資訊平台系統功能擴充軟體維 護服務費。 |
1 | 年 | 695,400 | 695,400 | ||
| 臺北市長期照顧資訊整合系統維護費。 | 1 | 年 | 971,600 | 971,600 | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 8,464,846 | 8,464,846 | ||
| 辦理食藥粧網路地圖優化。1.專區建置及優化:623,558 元。 2.系統維護費:300,000元。 |
1 | 年 | 923,558 | 923,558 | ||
| 臺北市失智症個案管理系統維護費。 | 1 | 年 | 276,000 | 276,000 | ||
| 辦理藥商(局)、醫療器材商普查管理系統優化。(新增) 1.系統優化費:186,900元。 2.系統維護費:296,100元。 |
1 | 年 | 483,000 | 483,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 270,000 | ||||
| 辦理資訊業務等專家出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | ||
| 辦理電腦教育訓練講師鐘點費。 | 60 | 節 | 2,000 | 120,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,105,200 | ||||
| 電腦相關消耗品費用。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 25,200 | 25,200 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 30,047 | ||||
| 辦理訓練或研討會等所需費用及相關雜支。 | 1 | 年 | 30,047 | 30,047 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | ||||
| 參加國內資訊相關會議或活動等出差旅費。 | 4×2 | 人、天 | 1,550 | 12,400 |