預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組
預算金額
2,532,000 元()
計畫內容
依政府採購法及相關規定辦理各項設備採購。
預期成果
充實中心設備,增加行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,405,000元,增加1,127,000元。 | 2,532,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,395,985 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 858,053 | ||||
| 購置本中心掃描機。 | 1 | 年 | 87,953 | 87,953 | ||
| 汰換本中心平板電腦所需費用。 | 7 | 臺 | 37,500 | 262,500 | ||
| 中心資訊系統擴充費。 | 1 | 年 | 507,600 | 507,600 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 537,932 | ||||
| 城中大樓電梯鋼纜汰換。 | 2 | 臺 | 80,000 | 160,000 | ||
| 檔案庫房輕型雙面移動櫃購置費用。 | 1 | 臺 | 145,332 | 145,332 | ||
| 檔案室防火門。 | 2 | 樘 | 58,800 | 117,600 | ||
| 城中大樓飲水機汰換。 | 5 | 臺 | 23,000 | 115,000 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 | 112,671 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 744,471元(不含109及110年度 已編列433,320元),除至以前 年度已編列631,800元外,本 年度編列最後1年經費112,671 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 112,671 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,671 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 112,671 | 112,671 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 868,780元(不含110年度已編 列247,120元),除至以前年度 已編列568,656元外,本年度 編列189,552元,餘110,572元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
189,552 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 189,552 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 189,552 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 189,552 | 189,552 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 991,800元,除至以前年度已 編列523,464元外,本年度編 列172,992元,餘295,344元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
172,992 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 172,992 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 172,992 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 172,992 | 172,992 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,162,800元,除至以前年度 已編列399,840元外,本年度 編列191,760元,餘571,200元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
191,760 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 191,760 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 191,760 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 191,760 | 191,760 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,031,480元,除至以前年度 已編列367,200元外,本年度 編列225,600元,餘1,438,680 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
225,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 225,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 225,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 225,600 | 225,600 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費1,162,800元,本 年度編列243,440元,餘 919,360元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
243,440 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 243,440 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 243,440 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 243,440 | 243,440 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,162,800 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 | 34 | 臺 | 34,200 | 1,162,800 |