資料來源:25460青年局第32頁
預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、秘書室、會計室、人事室
預算金額
122,907,000 元(
計畫內容
 1.年度計畫擬定及考核;辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
預期成果
 1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。2.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務;門禁管理及保全之設置,以維安全。 3.房地提供使用廠商發包及管理,提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。 4.辦理環境清潔維護及綠美化,提供民眾衛生舒適環境。 5.提供良好環境設備,並透過場館良好經營管理,增進民眾使用。 6.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數0元,增加69,615,000元。 69,615,000
1000 人事費 69,615,000
1010 政務人員待遇 1,739,040
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,739,040 1,739,040
1015 法定編制人員待遇 37,751,280
職員50人薪津(詳人事費分析表)。 1 37,751,280 37,751,280
1020 約聘僱人員待遇 2,967,840
約聘人員5人薪津(詳人事費分析表)。 1 2,967,840 2,967,840
1025 技工及工友待遇 2,269,160
職工6人工資(詳人事費分析表)。 1 2,269,160 2,269,160
1030 獎金 9,208,255
依考績法規定核發之獎金。 1 3,562,480 3,562,480
依規定核發之年終工作獎金。 1 5,645,775 5,645,775
1035 其他給與 1,746,880
休假補助費。 1 952,000 952,000
員工上下班交通費。 30×12 人、月 1,008 362,880
員工上下班交通費。 30×12 人、月 1,200 432,000
1040 加班費 4,176,168
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 2,320,720 2,320,720
未休假出勤加班費。 1 1,855,448 1,855,448
1045 退休退職給付 400,000
職工退休退職給付。 1 400,000 400,000
1050 退休離職儲金 4,875,963
提撥退撫基金。 1 4,344,871 4,344,871
提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 1 192,920 192,920
提撥勞工退休準備金。 1 338,172 338,172
1055 保險 4,480,414
職員及職工健保費。 1 2,606,295 2,606,295
約聘僱人員健保費。 1 160,667 160,667
職員公保費。 1 1,220,193 1,220,193
職工勞保費。 1 238,069 238,069
約聘僱人員勞保費。 1 255,190 255,190