預算機關
臺北市政府青年局
承辦單位
綜合規劃科、秘書室、會計室、人事室
預算金額
122,907,000 元()
計畫內容
1.年度計畫擬定及考核;辦理研究發展考核、人民申請案件及議會工作報告等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。2.提供機電、空調、停車場、服務諮詢等公共事務;門禁管理及保全之設置,以維安全。
3.房地提供使用廠商發包及管理,提供民眾餐飲、複合式餐飲服務。
4.辦理環境清潔維護及綠美化,提供民眾衛生舒適環境。
5.提供良好環境設備,並透過場館良好經營管理,增進民眾使用。
6.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數0元,增加69,615,000元。 | 69,615,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 69,615,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,040 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,739,040 | 1,739,040 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,751,280 | ||||
| 職員50人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 37,751,280 | 37,751,280 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,967,840 | ||||
| 約聘人員5人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,967,840 | 2,967,840 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,269,160 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,269,160 | 2,269,160 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,208,255 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,562,480 | 3,562,480 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,645,775 | 5,645,775 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,746,880 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 952,000 | 952,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,008 | 362,880 | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,200 | 432,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,176,168 | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,320,720 | 2,320,720 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,855,448 | 1,855,448 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 400,000 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,875,963 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,344,871 | 4,344,871 | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 192,920 | 192,920 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 338,172 | 338,172 | ||
| 1055 | 保險 | 4,480,414 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,606,295 | 2,606,295 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 160,667 | 160,667 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,220,193 | 1,220,193 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 238,069 | 238,069 | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 255,190 | 255,190 |