資料來源:18380觀光傳播局第47頁
預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
171,290,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理手冊、政府採購法及文書處理實施要點等相關規定,辦理本局事務、出納、文書、保
預期成果
 1.強化重要施政計畫追蹤、列管、考核,賡續推動本府公文處理現代化作業,加強公文稽催、管制,藉以提高公文處理時效及品質,達成預期施政目標,提升為民服務品質。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行,落實內部控制作業更趨完善,並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能推行分層負責;舉辦文康活動促進同仁情感交流,提振工作士氣,增進行政效率。 4.加強辦理政風業務,以增進員工法令常識,培養廉潔政風;維護公務機密及機關安全,防範不法破 壞及意外事故發生。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數165,808,000元,減少379,000元。 165,429,000
1000 人事費 165,429,000
1010 政務人員待遇 1,739,040
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,739,040 1,739,040
1015 法定編制人員待遇 81,126,120
職員114人薪津(詳人事費分析表)。 1 81,126,120 81,126,120
1020 約聘僱人員待遇 19,158,120
約聘人員23人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。 1 14,735,520 14,735,520
約僱人員9人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。 1 4,422,600 4,422,600
1025 技工及工友待遇 5,580,120
職工13人工資(詳人事費分析表)。 1 5,580,120 5,580,120
1030 獎金 18,562,605
依考績法規定核發之獎金。 1 7,128,587 7,128,587
依規定核發之年終工作獎金。 1 11,434,018 11,434,018
1035 其他給與 4,060,144
休假補助費。 1 2,476,000 2,476,000
員工上下班交通費。 82×12 人、月 630 619,920
員工上下班交通費。 37×12 人、月 1,008 447,552
員工上下班交通費。 11×12 人、月 1,176 155,232
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,200 331,200
員工上下班交通費。 2×12 人、月 1,260 30,240
1040 加班費 10,202,579
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 6,826,281 6,826,281
不休假出勤加班費。 1 3,376,298 3,376,298
1045 退休退職給付 367,008
職工退休退職給付。 1 367,008 367,008
1050 退休離職儲金 13,828,404
政務人員離職儲金。 1 115,428 115,428
提撥退撫基金。 1 8,784,780 8,784,780
提撥約聘僱人員離職儲金。 1 1,120,500 1,120,500
提撥勞工退休準備金。 1 3,807,696 3,807,696
1055 保險 10,804,860
約聘僱人員健保費。 1 1,259,280 1,259,280
職員及職工健保費。 1 5,128,968 5,128,968
職員公保費。 1 2,404,296 2,404,296
約聘僱人員勞保費。 1 1,429,392 1,429,392
職工勞保費。 1 582,924 582,924