預算機關
臺北市都市計畫委員會
承辦單位
第一組、第二組
預算金額
67,000 元()
計畫內容
租賃電腦與相關設備。
預期成果
1.增進工作效率、加強業務推展。2.配合本府電腦化作業,增加處理速度及提升作業品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數58,000元,增加9,000元。 | 67,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 822 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 822 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數822元。 | 1 | 年 | 822 | 822 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 36,930元(不含109及110年度 已編列26,160元),除以前年 度已編列32,400元外,本年度 編列最後1年經費4,530元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
4,530 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,530 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,530 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 4,530 | 4,530 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 | 10,752 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 46,592元(不含110年度已編列 15,360元),除以前年度已編 列32,256元外,本年度編列 10,752元,餘3,584元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,752 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 10,752 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 10,752 | 10,752 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 68,400元,除以前年度已編列 35,952元外,本年度編列 11,856元,餘20,592元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
11,856 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,856 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,856 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 11,856 | 11,856 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 68,400元,除以前年度已編列 24,480元外,本年度編列 12,240元,餘31,680元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
12,240 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,240 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,240 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,240 | 12,240 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 68,400元,除以前年度已編列 12,240元外,本年度編列 12,480元,餘43,680元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
12,480 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,480 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,480 | 12,480 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費68,400元,本年度 編列14,320元,餘54,080元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
14,320 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 14,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 14,320 | 14,320 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 68,400 | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 2 | 臺 | 34,200 | 68,400 |