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資料來源:08171停車管理工程處第27頁
預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
機電科
預算金額
602,000 元(
計畫內容
 租賃個人電腦設備。
預期成果
 充實各項電腦設備以應業務需要,並增加工作效率,積極推行辦公室自動化,達成各項業務自動化目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
04 其他設備 較上年度預算數518,000元,增加84,000元。 602,000
3000 設備及投資 818
3030 資訊軟硬體設備費 818
配合預算編列至千元,增列進位數818元。 1 818 818
01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
345,942元(不含109及110年度
已編列235,440元),除以前年
度已編列291,600元外,本年
度編列最後一年經
費54,342元,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
54,342
3000 設備及投資 54,342
3030 資訊軟硬體設備費 54,342
本年度所需電腦租賃費。 1 54,342 54,342
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
481,140元(不含110年度已編
列138,240元),除以前年度已
編列311,850元外,本年度編
列106,920元,餘62,370元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
106,920
3000 設備及投資 106,920
3030 資訊軟硬體設備費 106,920
本年度所需電腦租賃費。 1 106,920 106,920
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
615,600元,除以前年度已編
列326,160元外,本年度編列
108,000元,餘181,440元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
108,000
3000 設備及投資 108,000
3030 資訊軟硬體設備費 108,000
本年度所需電腦租賃費。 1 108,000 108,000
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
615,600元,除以前年度已編
列211,680元外,本年度編列
101,520元,餘302,400元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
101,520
3000 設備及投資 101,520
3030 資訊軟硬體設備費 101,520
本年度所需電腦租賃費。 1 101,520 101,520
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
581,400元,除以前年度已編
列104,040元外,本年度編列
101,520元,餘375,840元編列
於以後年度,其各年度資金
101,520
需求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 101,520
3030 資訊軟硬體設備費 101,520
本年度所需電腦租賃費。 1 101,520 101,520
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費為615,600元,本
年度編列128,880元,餘
486,720元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
128,880
3000 設備及投資 128,880
3030 資訊軟硬體設備費 128,880
本年度所需電腦租賃費。 1 128,880 128,880
總工程費(或總經費)明細如下: 615,600
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 18 34,200 615,600