資料來源:08171停車管理工程處第21頁
預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
109,934,000 元(
計畫內容
 1.辦理有關文書、事務、出納、印信、公有財產及不屬其他科室之事項,依照市府各機關文書、事務
預期成果
 1.適時完成行政管理工作及提高行政效率直接達成預期目標。2.適時完成歲計、會計、統計等工作及提高效率,直接達成預期目標。3.適時完成並做好人事服務工作,俾使本處同仁無後顧之憂,進而提 升行政效能並全力以赴做好為民服務的工作。4.澄清吏治、革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對 政府之向心與支持。5.提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,確保國家公務機密,維護民眾合法權 益。6.防範不法破壞及意外事件,維護機關安全,以確保行政正常運作。7.適時完成行政研考工作及 提高行政效率直接達成預期目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數98,151,000元,增加3,027,000元。 101,178,000
1000 人事費 101,178,000
1015 法定編制人員待遇 64,388,135
職員94人薪津(詳人事費分析表)。 1 64,388,135 64,388,135
1025 技工及工友待遇 1,597,200
職工4人工資(詳人事費分析表)。 1 1,597,200 1,597,200
1030 獎金 15,165,897
依考績法規定核發之獎金。 1 6,581,427 6,581,427
依規定核發之年終工作獎金。 1 8,584,470 8,584,470
1035 其他給與 2,609,192
休假補助費。 1 1,532,000 1,532,000
員工上下班交通費。 45×12 人、月 630 340,200
員工上下班交通費。 10×12 人、月 1,008 120,960
員工上下班交通費。 16×12 人、月 1,176 225,792
員工上下班交通費。 25×12 人、月 1,200 360,000
員工上下班交通費。 2×12 人、月 1,260 30,240
1040 加班費 4,036,392
本處辦理各項業務超時加班費。 1 1,747,200 1,747,200
不休假出勤加班費。 1 2,289,192 2,289,192
1045 退休退職給付 280,000
職工退休退職給付(新增)。 1 280,000 280,000
1050 退休離職儲金 6,622,996
提撥退撫基金。 1 6,300,792 6,300,792
提撥勞工退休準備金。 1 322,204 322,204
1055 保險 6,478,188
職員及職工健保費。 1 4,190,796 4,190,796
職員公保費。 1 1,864,592 1,864,592
職工勞保費。 1 422,800 422,800