預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
安全檢查科、水庫操作科、秘書室
預算金額
11,774,000 元()
計畫內容
1.翡翠發電廠冷卻水電動閥改善、翡翠發電廠集水坑長桿閥汰換、翡翠發電機組調速機控制系統汰換。
2.汰換翡翠水庫水質檢驗設備。
3.汰換翡翠水庫庫區光纖網路。
4.飲水機。
預期成果
1.維持翡翠發電廠運轉效能,確保發電售電收入穩定。2.穩定水質分析效能,發揮水質監測及污染防治功能。3.更新網路光纖線路,提升網路傳輸品質及影像傳輸品質。4.提供參訪民眾及員工穩定飲用
水,並確保辦公場所用電安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數36,059,000元,減少24,285,000元。 | 11,774,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 7,101,556 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,617,000 | ||||
| 翡翠發電廠冷卻水電動閥改善。 | 1 | 式 | 2,333,000 | 2,333,000 | ||
| 翡翠發電廠集水坑長桿閥汰換。 | 1 | 式 | 794,000 | 794,000 | ||
| 汰換翡翠水庫水質檢驗設備。 | 1 | 式 | 1,490,000 | 1,490,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,438,556 | ||||
| 汰換翡翠水庫庫區光纖網路。 | 1 | 式 | 2,438,100 | 2,438,100 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數456元。 | 1 | 年 | 456 | 456 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 46,000 | ||||
| 飲水機。 | 2 | 臺 | 23,000 | 46,000 | ||
| 01.翡翠發電機組調速機控制系統汰換 本項係113-114年度連續設備 汰換案,總經費11,080,000 元,除以前年度已編列 3,300,000元,本年度編列 4,050,000元,餘3,730,000元不 再編列,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
4,050,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,050,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,050,000 | ||||
| 翡翠發電機組調速機控制系統汰換。 | 1 | 式 | 4,050,000 | 4,050,000 | ||
| 02.109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續計 畫,總經費293,776元(不含 109及110年度已編列194,184 元),除以前年度已編列 245,952元,本年度編列47,824 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
47,824 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 47,824 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 47,824 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 47,824 | 47,824 | ||
| 03.110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計 畫,總經費594,486元(不含 110年度已編列176,640元), 除以前年度已編列396,324 元,本年度編列132,108元, 餘66,054元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
132,108 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 132,108 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 132,108 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 132,108 | 132,108 | ||
| 04.110年水庫操作運轉及應變中心個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計 畫,總經費320,760元(不含 110年度已編列92,160元),除 以前年度已編列213,840元, 本年度編列71,280元,餘 35,640元編列於以後年度,其 |
71,280 | |||||
| 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 71,280 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 71,280 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 71,280 | 71,280 | ||
| 05.111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計 畫,總經費513,000元,除以 前年度已編列271,224元,本 年度編列89,712元,餘152,064 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
89,712 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 89,712 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 89,712 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 89,712 | 89,712 | ||
| 06.112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計 畫,總經費513,000元,除以 前年度已編列178,320元,本 年度編列86,520元,餘248,160 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
86,520 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 86,520 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 86,520 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 86,520 | 86,520 | ||
| 07.113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計 畫,總經費502,740元,除以 前年度已編列89,800元,本年 度編列87,600元,餘325,340元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
87,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 87,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 87,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 87,600 | 87,600 | ||
| 08.114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計 | 107,400 | |||||
| 畫,總經費513,000元,本年 度編列107,400元,餘405,600 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 107,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 107,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 107,400 | 107,400 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 513,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 15 | 臺 | 34,200 | 513,000 |