預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
資訊室、品管及職安科
預算金額
10,993,000 元()
計畫內容
編列個人電腦租賃費、購置軟體、公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增計畫、工程管理資訊系統功能擴增計畫、政府採購業務管理系統功能擴增計畫、營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增
計畫、工程施工查核填報系統功能擴增計畫、工程履約監造管理系統功能擴增計畫、架空管線管理
資訊系統功能擴充費等。
預期成果
提升行政效率,並直接或間接達成本局年度施政計畫之預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數11,394,000元,減少401,000元。 | 10,993,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 5,612,195 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,612,195 | ||||
| 購置軟體。 | 1 | 年 | 232,195 | 232,195 | ||
| 公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | ||
| 工程管理資訊系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | ||
| 政府採購業務管理系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | ||
| 營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | ||
| 工程施工查核填報系統功能擴增計畫。 | 1 | 年 | 1,190,000 | 1,190,000 | ||
| 架空管線管理資訊系統功能擴充費。 | 1 | 式 | 2,640,000 | 2,640,000 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,334,805元(不含109及110年 度已編列928,680元),除至以 前年度已編列1,150,200元, 本年度編列184,605元,其各 年度資金需求詳如後附分年 資金需求表。 |
184,605 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 184,605 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 184,605 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 184,605 | 184,605 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,783,663元(不含110年度已編 列629,760元),除至以前年度 已編列1,189,080元,本年度 編列396,360元,餘198,223元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
396,360 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 396,360 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 396,360 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 396,360 | 396,360 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列1,003,200元,本年度 編列276,000元,餘772,800元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
276,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 276,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 276,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 276,000 | 276,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列697,680元,本年度編 列330,480元,餘1,023,840元 編列於以後年度,其各年度 |
330,480 | |||||
| 資金需求詳如後附分資金需 求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 330,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 330,480 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 330,480 | 330,480 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列367,200元,本年度編 列293,760元,餘1,391,040元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
293,760 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 293,760 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 293,760 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 293,760 | 293,760 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費擬編列2,052,000 元,本年度編列429,600元, 餘1,622,400元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
429,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 429,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 429,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 429,600 | 429,600 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,052,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 60 | 臺 | 34,200 | 2,052,000 | ||
| 07工程履約監造管理系統功能擴增計畫 本項係112-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 11,970,000元,除至以前年度 已編列8,500,000元,本年度 編列3,470,000元,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
3,470,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,470,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,470,000 | ||||
| 本年度所需費用。 | 1 | 式 | 3,470,000 | 3,470,000 |