資料來源:07150工務局第27頁
預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
285,308,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:辦理本局研考、文書、出納、庶務、檔案管理等工作。2.會計業務:依照主計及有關法
預期成果
 1.一般業務:強化文書及事務功能,切實執行管考,俾以提高行政績效與為民服務品質。2.會計業務:切實做到預算事前審核、事後複核,務期預算與計畫密切配合,發揮財務管理功能,輔助本局 業務推動。3.人事業務:合理管制員額,有效運用人力,促進褔利待遇合理化,增進員工身心健康, 提升工作效率。4.政風業務:澄清吏治,革新政風,防止公務機密外洩,防範不法破壞及意外事件, 維護機關人員設施器材安全。5.資訊業務:建立本局相關資訊系統之整合及應用、加速工程管理電腦 化。6.統計業務:提供決策者所需正確資訊及彙編刊物以供各單位檢閱參用,並宣導工務建設成果。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數277,471,000元,減少3,926,000元。 273,545,000
1000 人事費 273,545,000
1010 政務人員待遇 1,690,920
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,690,920 1,690,920
1015 法定編制人員待遇 156,534,771
職員202人薪津(詳人事費分析表)。 1 156,534,771 156,534,771
1020 約聘僱人員待遇 4,088,501
約聘人員7人薪津(詳人事費分析表)。 1 4,088,501 4,088,501
1025 技工及工友待遇 11,107,547
職工27人工資(詳人事費分析表)。 1 11,107,547 11,107,547
1030 獎金 42,156,844
依考績法規定核發之獎金。 1 17,134,895 17,134,895
依規定核發之年終工作獎金。 1 25,021,949 25,021,949
1035 其他給與 6,344,863
休假補助費。 1 3,800,239 3,800,239
員工上下班交通費。 110×12 人、月 630 831,600
員工上下班交通費。 43×12 人、月 1,008 520,128
員工上下班交通費。 18×12 人、月 1,176 254,016
員工上下班交通費。 61×12 人、月 1,200 878,400
員工上下班交通費。 4×12 人、月 1,260 60,480
1040 加班費 12,757,425
本局職員辦理各項業務超時加班費。 1 3,653,560 3,653,560
本局約聘僱、駕駛、技工及工友辦理各項業務超時加班
費。
1 1,511,272 1,511,272
本局府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。 1 160,077 160,077
未休假出勤加班費。 1 7,432,516 7,432,516
1045 退休退職給付 965,460
職工退休退職給付(新增)。 1 965,460 965,460
1050 退休離職儲金 21,298,241
提撥退撫基金。 1 17,285,628 17,285,628
提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 1 363,962 363,962
提撥勞工退休準備金。 1 3,648,651 3,648,651
1055 保險 16,600,428
職員及職工健保費。 1 9,788,040 9,788,040
約聘僱健保費。 1 322,008 322,008
職員公保費。 1 4,745,028 4,745,028
職工勞保費。 1 1,223,424 1,223,424
約聘僱勞保費。 1 521,928 521,928