預算機關
臺北市政府產業發展局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、綜合企劃科
預算金額
255,450,000 元()
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率,直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數164,246,000元,增加9,955,000元。 | 174,201,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 174,201,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,040 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,739,040 | 1,739,040 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 89,287,823 | ||||
| 職員119人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 89,287,823 | 89,287,823 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,093,880 | ||||
| 聘用30人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 18,101,280 | 18,101,280 | ||
| 約僱人員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,992,600 | 1,992,600 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,021,275 | ||||
| 職工7人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,021,275 | 3,021,275 | ||
| 1030 | 獎金 | 24,210,217 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,605,366 | 9,605,366 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 14,604,851 | 14,604,851 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,296,584 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,576,000 | 2,576,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 77×12 | 人、月 | 630 | 582,120 | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 1,200 | 576,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 8,249,017 | ||||
| 員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,262,997 | 3,262,997 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 4,986,020 | 4,986,020 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,350,516 | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 115,428 | 115,428 | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,820,276 | 9,820,276 | ||
| 約聘僱退離職儲金。 | 1 | 年 | 1,254,708 | 1,254,708 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 160,104 | 160,104 | ||
| 1055 | 保險 | 11,952,648 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,978,880 | 5,978,880 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,007,868 | 1,007,868 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,925,228 | 2,925,228 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 273,420 | 273,420 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,767,252 | 1,767,252 |