預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
文創發展科、文化資產科、藝術發展科、文化資源科、文化建設科
預算金額
1,767,556,000 元()
計畫內容
1.文化環境之規劃。2.文化資產之維護與活化推廣。
3.藝文工作之策劃與推動。
4.社區文化生活之推動。
5.文化設施興建及文化資產修復。
預期成果
1.推動文創設計產業、影視音產業發展及人才培育,打造健全藝文環境。2.落實多元文化藝術交流、提升藝文工作者展演機會,提升市民文化素養。
3.維護本市古蹟及紀念性建築物,並促進活化再利用,賦予老空間新生命。
4.發展社區自主性和自發性之藝文組織與團體,並整合社區藝文資源,開創具有臺北特色的社區環
境。
5.藝文空間修繕、拓展,提升藝文設施營運品質,提供市民優質藝文空間環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 藝文工作之策劃與推動 | 較上年度預算數922,147,249元,減少78,747,249元。 | 843,400,000 | |||
| 01專業藝文之扶植與推廣 | 208,527,940 | |||||
| 2000 | 業務費 | 66,014,940 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 53,840 | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 32,500 | 32,500 | ||
| 國內外長途電話費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數340元。 | 1 | 年 | 340 | 340 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 405,600 | ||||
| 文化快遞網站維護費用。 | 1 | 式 | 165,600 | 165,600 | ||
| 街頭藝人登記及展演申請平台維護費用。 | 1 | 式 | 240,000 | 240,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,435,000 | ||||
| 演藝團體業務會計查核所需費用。 | 50 | 團 | 10,000 | 500,000 | ||
| 召開各項諮詢會議專家學者出席費。 | 334 | 人次 | 2,500 | 835,000 | ||
| 辦理財團法人台北市文化基金會專業補助款之查核費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 63,636,000 | ||||
| 臺北詩歌節。 | 1 | 項 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 辦理演藝團體輔導事宜。 | 1 | 項 | 3,400,000 | 3,400,000 | ||
| 辦理街頭藝人登記、輔導、服務及行銷等費用。 | 1 | 項 | 7,186,000 | 7,186,000 | ||
| 文化快遞編務及行銷費。 | 1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 2025臺北白晝之夜。 | 1 | 年 | 13,500,000 | 13,500,000 | ||
| 2026臺北白晝之夜(新增)。本項係114-115年度連續性計 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 畫,總經費13,500,000元,本 年度編列1,000,000元,餘 12,500,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 第27屆臺北文學獎及2025臺北文學季等文學推廣計畫。 本項係113-114年度連續性計 畫,總經費20,700,000元,除 至以前年度已編列8,700,000 元,本年度編列最後1年經費 12,000,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 項 | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
| 第28屆臺北文學獎及2026臺北文學季等文學推廣計畫(新 增)。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費20,700,000元,本 年度編列8,700,000元,餘 12,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 項 | 8,700,000 | 8,700,000 | ||
| 辦理第一屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用(新增)。 | 1 | 項 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 辦理第二屆臺北戲劇獎評審作業等行政費用(新增)。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費8,750,000元,本 年度編列6,500,000元,餘 2,250,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 項 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 2051 | 物品 | 52,200 | ||||
| 會議資料文具紙張費。 | 1 | 年 | 52,200 | 52,200 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 231,800 | ||||
| 辦理相關會議資料印刷事務等費用。 | 1 | 年 | 69,800 | 69,800 | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 1000 | 人次 | 120 | 120,000 | ||
| 辦理藝文展演活動觀摩費。 | 7×3 | 人、次 | 2,000 | 42,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 46,500 | ||||
| 訪視各縣市文化觀光節慶、電影產業、活動及勘景差旅 | 5×6 | 人、天 | 1,550 | 46,500 | ||
| 費。 | 0 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 133,000 | ||||
| 韓國影視活動交流計畫(新增)。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 21,000 | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 700 | 人次 | 30 | 21,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 142,513,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 137,283,000 | ||||
| 112年度補助依中華民國法令設立之電影製作公司、製片 工作室、團體辦理電影製 作。 本項係112-114年度連續性計 畫,總經費25,000,000元,除 至以前年度已編列15,000,000 元,本年度編列最後1年經費 10,000,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 113年度補助依中華民國法令設立之電影製作公司、製片 工作室、團體辦理電影製 作。 本項係113-114年度連續性計 畫,總經費25,000,000元,除 至以前年度已編列12,500,000 元,本年度編列最後1年經費 12,500,000元;其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 年 | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 補助財團法人中華民國電影事業發展基金會辦理臺北金 馬影展。 |
1 | 式 | 13,500,000 | 13,500,000 | ||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理影視協拍、人才培 育與產業扶植相關業務(經常 門)。 |
1 | 式 | 56,440,000 | 56,440,000 | ||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節相關業 務(經常門)。 |
1 | 式 | 41,843,000 | 41,843,000 | ||
| 113年度補助財團法人台北市文化基金會投資國際影視攝 製(經常門)。 |
1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 本項原係113-114年度連續性 計畫,擬修正為113-115年度 連續性計畫,總經費 15,000,000元,除至以前年度 已編列7,500,000元,本年度 編列3,000,000元,餘4,500,000 元編列於以後年度;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 5,230,000 | ||||
| 臺北文學獎獎金。 | 1 | 項 | 2,530,000 | 2,530,000 | ||
| 臺北戲劇獎獎金(新增)。 | 1 | 項 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 02展演空間營運管理及空間活化使用 | 623,466,700 | |||||
| 2000 | 業務費 | 49,535,700 | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,000,000 | ||||
| 營運所需水電費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | ||||
| 國內外電話、傳真、網際網路費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,340,000 | ||||
| 展演空間房屋稅。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 展演空間地價稅。 | 1 | 年 | 2,740,000 | 2,740,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 154,500 | ||||
| 第三責任意外險。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 文化志工意外保險費。 | 50 | 人 | 150 | 7,500 | ||
| 古蹟保險費、第三責任意外險。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 197,000 | ||||
| 辦理公共安全簽證及消防安全申報。 | 1 | 年 | 197,000 | 197,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 26,733,000 | ||||
| 藝響空間專案行政規劃及服務費。 | 1 | 項 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 房舍管理委辦費。 | 1 | 年 | 18,033,000 | 18,033,000 | ||
| 辦理水源劇場行銷宣傳規劃製作費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理文化資產藝文場館修復及再利用計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 城市美術展覽館財務可行性評估案(新增)。 | 1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 臺北音樂廳營運組織及財務規劃服務費(新增)。 | 1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 2051 | 物品 | 650,000 | ||||
| 設備與行政事務耗材。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,512,400 | ||||
| 清潔維護費。 | 1 | 年 | 2,092,000 | 2,092,000 | ||
| 警衛及系統保全服務費。 | 1 | 年 | 4,782,000 | 4,782,000 | ||
| 志工餐點及交通補助費。 | 1296 | 人次 | 150 | 194,400 | ||
| 辦理糖業文化教育推廣、講座導覽活動。 | 1 | 年 | 887,000 | 887,000 | ||
| 藝文空間籌備階段規劃及營運維護費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 臺北市音樂與圖書中心工程基地維護管理等費用(分攤 款)。 本項由市立圖書館主政,本 局分攤,總維護管理等費用 3,114,000元,按使用空間比 例分攤。本局分攤50%,負 擔總經費1,557,000元。 |
1 | 年 | 1,557,000 | 1,557,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,918,800 | ||||
| 房屋設施養護費。 | 1 | 年 | 888,800 | 888,800 | ||
| 市定古蹟紀州庵及新館維護檢修(新增)。 | 1 | 年 | 1,030,000 | 1,030,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | ||||
| 設備及機電設施等保養維修費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 573,931,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 573,931,000 | ||||
| 補助財團法人臺灣文學發展基金會辦理市定古蹟紀州庵 及新館經營管理及推廣費 用。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心 營運管理(經常門)。 |
1 | 年 | 460,211,000 | 460,211,000 | ||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心 營運管理(資本門)。 |
1 | 年 | 11,860,000 | 11,860,000 | ||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北戲劇獎第一屆 頒獎典禮(新增)。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北戲劇獎第二屆 頒獎典禮(新增)。 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費18,000,000元,本 年度編列3,000,000元,餘 15,000,000元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北當代藝術館經 營管理及藝術推廣(經常門)。 |
1 | 年 | 46,300,000 | 46,300,000 | ||
| 補助財團法人台北市文化基金會辦理西門紅樓、臺北市 電影主題公園及剝皮寮歷史 街區西側經營管理及藝術推 廣(經常門)。 |
1 | 年 | 33,560,000 | 33,560,000 | ||
| 03無形文化資產保存之規劃與推動 | 11,405,360 | |||||
| 2000 | 業務費 | 6,205,360 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,500 | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 125 | 1,500 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | ||||
| 各項會議學者專家出席費。 | 72 | 人次 | 2,500 | 180,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,000,000 | ||||
| 臺北市無形文化資產訪查、紀錄保存、獎勵及推廣計 畫。 |
1 | 項 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | ||||
| 會議資料文具紙張費。 | 10 | 次 | 1,000 | 10,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,760 | ||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 98 | 人次 | 120 | 11,760 | ||
| 2084 | 短程車資 | 2,100 | ||||
| 短程洽公所需交通費。 | 70 | 人次 | 30 | 2,100 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 5,200,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,000,000 | ||||
| 補助臺北市無形文化資產保存者及保存團體保存、研 習、推廣等計畫。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | ||||
| 藝師獎金。 | 1 | 人 | 200,000 | 200,000 |