預算機關
臺北市立天文科學教育館
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
135,118,000 元()
計畫內容
本計畫辦理一般行政工作,包括事務管理部門、場地開放管理、機械儀器設備維護其他相關業務活
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢及各項採購發包業務。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
4.辦理執行績效報告暨改進建議事項,配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報、半年結算
及決算等,以適時表達預算執行情形。
5.提供民眾休閒及活動場所,解決都市活動空間不足之問題並達成社會教育目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數87,661,000元,增加2,702,000元。 | 90,363,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 90,363,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,609,000 | ||||
| 職員73人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 54,609,000 | 54,609,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,050,000 | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,050,000 | 5,050,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 12,025,335 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,525,335 | 7,525,335 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,513,440 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,468,000 | 1,468,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 24×12 | 人、月 | 630 | 181,440 | ||
| 員工上下班交通費。 | 60×12 | 人、月 | 1,200 | 864,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,391,012 | ||||
| 本館員工辦理各項業務加班費。 | 1 | 年 | 1,117,355 | 1,117,355 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,273,657 | 2,273,657 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 654,000 | ||||
| 工友1人退職金(新增)。 | 1 | 年 | 654,000 | 654,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,216,200 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,900,000 | 5,900,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 316,200 | 316,200 | ||
| 1055 | 保險 | 5,904,013 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,785,703 | 3,785,703 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,606,700 | 1,606,700 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 511,610 | 511,610 |