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資料來源:05112市立圖書館第64頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室
預算金額
222,224,000 元(
計畫內容
 1.總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程。2.館舍整修(含無障礙設施改善)工程。
預期成果
 館舍完成後,可提供該地區市民閱覽場所,充實市民精神生活,端正社會風氣。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
07 館舍整修工程 較上年度預算數214,040,000元,增加8,184,000元。 222,224,000
3000 設備及投資 419
3010 房屋建築及設備費 419
配合預算編列至千元,編列進位數419元。 1 419 419
01康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費)
(1)本工程原為108-115年度連
續性計畫,擬修正為108-116
年度連續性計畫,由本館主
政,教育局合併參建,總經
費為19,526,000元,按使用空
間比例分攤。
(2)本館分攤80.01%,負擔總
經費15,622,000元,除以前年
度已編列11,679,000元外,本
年度編列1,477,000元,餘
2,466,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,477,000
3000 設備及投資 1,477,000
3010 房屋建築及設備費 1,477,000
委託技術服務費。 1 1,477,000 1,477,000
02臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費)
(1)本工程原為111-115年度連
續性計畫,擬修正為111-116
年度連續性計畫,由本館主
政,教育局合併參建,總經
費為634,884,000元,按使用空
間比例分攤。
(2)本館分攤80.01%,負擔總
經費507,971,000元,除以前年
度已編列156,871,000元外(其
中111年度不予保留19,686,775
元),本年度編列97,909,000
元,餘272,877,775元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
97,909,000
3000 設備及投資 97,909,000
3010 房屋建築及設備費 97,909,000
施工費。 1 96,812,000 96,812,000
工程管理費。 1 1,097,000 1,097,000
03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)
(1)本工程為108-118年連續性
計畫,由文化局主政,本館
合併參建,總經費260,944,000
元,108-110年度按使用空間
比例分攤,111年起按統包工
程費比例分攤。
(2)本館分攤44%,負擔總經
費116,543,000元,除以前年度
已編列24,407,000元外,本年
度編列44,000元,餘
92,092,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
44,000
3000 設備及投資 44,000
3010 房屋建築及設備費 44,000
專案管理費。 1 44,000 44,000
04臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)
(1)本案為110-118年度連續性
計畫,總工程經費
7,163,570,000元。由文化局主
44,000
政,本館參建,110年度按使
用空間比例分攤,111至118
年度按工程費比例分攤。
(2)本館分攤為44%,負擔總
經費3,155,622,000元,除以前
年度已編列120,201,000元外,
本年度編列44,000元,餘
3,035,377,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 44,000
3010 房屋建築及設備費 44,000
施工費。 1 44,000 44,000
05臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程
(1)本工程原為108-114年連續
性計畫,擬修正為108-115年
連續性計畫。由都市發展局
主辦,教育局及本館合併參
建,總經費為3,563,504,969
元,按使用面積比例分攤。
(2)本館108-113年原分攤
3.7%,114-115年擬修正為分
攤3.58%,原分攤總經費
95,143,000元,擬修正為
127,600,000元,除以前年度已
編列67,352,000元外,本年度
編列32,995,000元,餘
27,253,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
32,995,000
3000 設備及投資 32,995,000
3010 房屋建築及設備費 32,995,000
施工費。 1 32,355,302 32,355,302
委託技術服務費。 1 469,698 469,698
工程管理費。 1 170,000 170,000
總工程費(或總經費)明細如下: 127,600,000
施工費。 1 121,950,243 121,950,243
委託技術服務費。 1 5,058,875 5,058,875
工程管理費。 1 590,882 590,882
06華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款
本工程為112-115年連續性計
畫,總經費為215,094,915元,
除以前年度已編列107,546,000
元外,本年度編列53,773,000
元,餘53,775,915元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
53,773,000
3000 設備及投資 53,773,000
3010 房屋建築及設備費 53,773,000
施工費。 1 53,773,000 53,773,000
07中崙合署辦公大樓外牆改善工程
(1)本工程為113-114年連續性
計畫,由本館主政,少年警
察隊、松山區公所及消防局
參建,總經費為19,744,000
元,按使用空間比例分攤。
(2)本館分攤29.73%,負擔總
經費5,869,000元,除以前年
度已編列332,000元外,本年
度編列最後1年經費5,537,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
5,537,000
3000 設備及投資 5,537,000
3010 房屋建築及設備費 5,537,000
施工費。 1 5,148,000 5,148,000
委託技術服務費。 1 258,000 258,000
工程管理費。 1 131,000 131,000
08安康民閱新館整修工程本工程原為113-114年連續性
計畫,擬修正為113-115年連
續性計畫,總經費為
25,120,137元,除以前年度已
編列999,743元外,本年度編
列15,000元,餘24,105,394元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
15,000
3000 設備及投資 15,000
3010 房屋建築及設備費 15,000
工程管理費。 1 15,000 15,000
09安康民閱新館空調裝設工程
本工程原為113-114年連續性
計畫,擬修正為113-115年連
續性計畫,總經費為
9,091,784元,除以前年度已
編列371,321元外,本年度編
列15,000元,餘8,705,463元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後分年資金需求
表。
15,000
3000 設備及投資 15,000
3010 房屋建築及設備費 15,000
工程管理費。 1 15,000 15,000
10萬興市場大樓外牆防水改善工程
(1)本工程為113-115年連續性
計畫,由文山區公所主政,
市場處、建築管理工程處、
社會局及本館合併參建,總
經費為44,850,000元,按使用
空間比例分攤。
(2)本館分攤18.39%,負擔總
經費8,249,000元,除以前年
度已編列382,000元外,本年
度編列3,120,000元,餘
4,747,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
3,120,000
3000 設備及投資 3,120,000
3010 房屋建築及設備費 3,120,000
施工費。 1 3,000,000 3,000,000
工程管理費。 1 120,000 120,000
11民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款
(1)本工程為113-114年連續性
計畫,由民政局主政,社會
局、教育局、警察局松山分
局、松山區公所及本館合併
參建,總經費為20,076,000
元,按使用面積比例分攤。
(2)本館分攤16.86%,負擔總
經費3,385,000元,除以前年
度已編列512,000元外,本年
度編列最後1年經費2,873,000
2,873,000
元,其各年度資金需求詳如
後分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 2,873,000
3010 房屋建築及設備費 2,873,000
施工費。 1 2,669,000 2,669,000
委託技術服務費。 1 158,000 158,000
工程管理費。 1 46,000 46,000
12總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程 1,500,000
3000 設備及投資 1,500,000
3010 房屋建築及設備費 1,500,000
施工費。 1 1,500,000 1,500,000
14內湖行政中心空調系統汰換工程分攤款
本工程由內湖區公所主政,
中山地政事務所、內湖區健
康服務中心、內湖區戶政事
務所、就業服務處、稅捐稽
徵處、財政部臺北國稅局、
聯合醫院及本館合併參建,
總經費18,883,000元,按持分
面積比例分攤,本館分攤
13.68%,計2,583,000元。
2,583,000
3000 設備及投資 2,583,000
3010 房屋建築及設備費 2,583,000
施工費。 1 2,339,000 2,339,000
委託技術服務費。 1 196,000 196,000
工程管理費。 1 48,000 48,000
16民生副中心頂樓水箱整修工程
本工程由家庭暴力暨性侵害
防治中心主政,市場處、警
察局松山分局、松山幼兒
園、社會局、環境保護局、
建築管理工程處、工務局公
園路燈工程管理處及本館合
併參建,總經費1,130,000
元,按持分面積比例分攤,
本館分攤28.09%,計317,000
317,000
元。 0
3000 設備及投資 317,000
3010 房屋建築及設備費 317,000
施工費。 1 286,437 286,437
委託技術服務費。 1 24,634 24,634
工程管理費。 1 5,929 5,929
17臺北市松山綜合大樓建物拆除工程
(1)本工程為114-115年連續性
計畫,由本館主政,社會
局、動產質借處、工務局水
利工程處及本館合併參建,
總經費20,254,000元,按持分
面積比例分攤。
(2)本館分攤56.62%,負擔總
經費11,468,000元,本年度編
列497,000元,餘10,971,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
497,000
3000 設備及投資 497,000
3010 房屋建築及設備費 497,000
委託技術服務費。 1 497,000 497,000
總工程費(或總經費)明細如下: 11,468,000
施工費。 1 10,480,000 10,480,000
委託技術服務費。 1 790,000 790,000
工程管理費。 1 198,000 198,000
18雙連市場合署大樓頂樓防水工程
(1)本工程為114-115年連續性
計畫,由本館主政,市場
處、財政部臺北國稅局、警
察局大同分局合併參建,總
經費為11,024,000元,按使用
空間比例分攤。
(2)本館分攤11.98%,負擔總
經費1,321,000元,本年度編
列56,000元,餘1,265,000元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
56,000
求表。 0
3000 設備及投資 56,000
3010 房屋建築及設備費 56,000
委託技術服務費。 1 56,000 56,000
總工程費(或總經費)明細如下: 1,321,000
施工費。 1 1,195,000 1,195,000
委託技術服務費。 1 102,000 102,000
工程管理費。 1 24,000 24,000
19天母超市合署大樓頂樓排水溝改善工程
本工程由市場處主政,士林
區公所及本館合併參建,總
經費191,000元,按持分面積
比例分攤,本館分攤
39.10%,計75,000元。
75,000
3000 設備及投資 75,000
3010 房屋建築及設備費 75,000
施工費。 1 75,000 75,000
21柳鄉民眾閱覽室親子友善空間改善工程 7,600,000
3000 設備及投資 7,600,000
3010 房屋建築及設備費 7,600,000
施工費。 1 6,684,818 6,684,818
委託技術服務費。 1 534,786 534,786
工程管理費。 1 133,696 133,696
室內裝修審查費。 1 246,700 246,700
22天母分館空調系統改善工程 7,486,183
3000 設備及投資 7,486,183
3010 房屋建築及設備費 7,486,183
施工費。 1 6,868,058 6,868,058
委託技術服務費。 1 480,764 480,764
工程管理費。 1 137,361 137,361
25東湖分館無障礙電梯設備汰換工程 2,172,398
3000 設備及投資 2,172,398
3010 房屋建築及設備費 2,172,398
施工費。 1 2,070,023 2,070,023
委託技術服務費。 1 102,375 102,375
28雙連市場大樓無障礙電梯可行性評估
本工程由本館主政,市場
處、財政部臺北國稅局、警
察局大同分局及本館合併參
建,總經費275,000元,按使
用空間比例分攤,本館分攤
11.98%,計33,000元。
33,000
3000 設備及投資 33,000
3010 房屋建築及設備費 33,000
施工費。 1 33,000 33,000
29民生社區中心外牆整修工程
(1)本工程為114-115年連續性
計畫,由民政局主政,社會
局、教育局、停車管理工程
處、警察局松山分局、松山
區公所、松山區戶政事務所
及本館合併參建,總經費
18,213,000元,按持分面積比
例分攤。
(2)本館分攤14.43%,負擔總
經費2,627,000元,本年度編
列2,102,000元,餘525,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
2,102,000
3000 設備及投資 2,102,000
3010 房屋建築及設備費 2,102,000
施工費。 1 1,876,000 1,876,000
委託技術服務費。 1 168,000 168,000
工程管理費。 1 58,000 58,000
總工程費(或總經費)明細如下: 2,627,000
施工費。 1 2,345,000 2,345,000
委託技術服務費。 1 210,000 210,000
工程管理費。 1 72,000 72,000