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資料來源:04091稅捐稽徵處第63頁
預算機關
臺北市稅捐稽徵處
承辦單位
資訊室
預算金額
29,156,000 元(
計畫內容
 1.達成稽徵業務、人事等行政管理業務全面自動化,以達無紙化目標。
預期成果
 1.持續推動電腦e化及無紙化作業目標,以提升各項稽徵業務及行政管理效率。2.整合各稅查詢多功能服務櫃檯作業,使為民服務工作求新求變、精益求精。 3.建立完整資訊安全制度及個資保護管理制度,課稅資料不外洩,保障民眾權益。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
08 資訊業務 較上年度預算數32,277,000元,減少3,121,000元。 29,156,000
2000 業務費 23,869,000
2009 通訊費 4,547,488
各分處及駐外點單位網際網路備援通訊費。 1 117,096 117,096
與地政局及臺北市區監理所資料傳輸專線通訊費。 1 86,304 86,304
與本市各地政事務所資料傳輸專線通訊費。 1 85,422 85,422
地方稅專線通訊費(財政資訊中心、各分處及外駐據點)。 1 1,725,061 1,725,061
財政部賦稅再造案專線通訊費(總處、各分處及外駐據點
連線財政資訊中心)。
1 2,512,140 2,512,140
車牌辨識及多元溝通管道系統資料傳輸通訊費。 1 21,465 21,465
2018 資訊服務費 19,071,549
地方稅務系統維護費用。 1 433,954 433,954
資訊安全與個資管理制度服務費用。 1 2,335,000 2,335,000
資訊安全監控作業服務(SOC)。 1 634,735 634,735
資訊安全防護系統維護費及相關費用。 1 534,360 534,360
電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費。 1 4,200,000 4,200,000
資料庫維護費。 1 540,400 540,400
網路駭侵主動威脅防禦及資料外洩預防系統更新費用。 1 1,792,396 1,792,396
網路封包加解密系統維護更新費用。 1 175,800 175,800
端點防護偵測軟體費用(新增)。 1 1,473,233 1,473,233
稅務輔助行政系統延續維護委外服務案各稽徵機關分攤
費(新增)。
1 1,730,088 1,730,088
服務型智慧政府2.0推動計畫─地方稅智慧線上服務委外
服務案各稽徵機關分攤費。
1 852,353 852,353
印表機租賃費(新增)。 1 4,214,650 4,214,650
購置套裝軟體。 1 154,580 154,580
2036 按日按件計資酬金 50,000
採購評選外聘委員出席費。 8 人次 2,500 20,000
各稅系統稽徵實務講習講師鐘點費。 15 2,000 30,000
2051 物品 184,463
各種電腦報表、清單等。 1 137,235 137,235
電腦圖書費。 1 47,228 47,228
2072 國內旅費 15,500
因公赴國內地區出差旅費。 10×1 人、天 1,550 15,500
3000 設備及投資 925,048
3030 資訊軟硬體設備費 925,048
汰換掃描器。 7 67,697 473,879
配合預算編列至千元,增列進位數407元。 1 407 407
購置套裝軟體。 1 450,762 450,762
01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,099,600元(不含109及110年
度已編列2,117,120元),除以
前年度已編列2,656,800元
外,本年度編列最後1年經費
442,800元,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
442,800
3000 設備及投資 442,800
3030 資訊軟硬體設備費 442,800
本年度所需電腦租賃費。 1 442,800 442,800
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,872,794元(不含110年度已編
列591,360元),除以前年度已
編列1,241,856元外,本年度
編列413,952元,餘216,986元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
413,952
3000 設備及投資 413,952
3030 資訊軟硬體設備費 413,952
本年度所需電腦租賃費。 1 413,952 413,952
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
6,703,200元,除以前年度已
編列3,537,120元外,本年度
編列1,168,800元,餘1,997,280
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
1,168,800
3000 設備及投資 1,168,800
3030 資訊軟硬體設備費 1,168,800
本年度所需電腦租賃費。 1 1,168,800 1,168,800
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
5,985,000元,除以前年度已
編列2,130,000元外,本年度
編列1,059,000元,餘2,796,000
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
1,059,000
3000 設備及投資 1,059,000
3030 資訊軟硬體設備費 1,059,000
本年度所需電腦租賃費。 1 1,059,000 1,059,000
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,351,600元,除以前年度已
編列599,000元外,本年度編
列611,520元,餘2,141,080元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。 
611,520
3000 設備及投資 611,520
3030 資訊軟硬體設備費 611,520
本年度所需電腦租賃費。 1 611,520 611,520
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費為3,180,600元,
本年度編列665,880元,餘
2,514,720元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
665,880
3000 設備及投資 665,880
3030 資訊軟硬體設備費 665,880
本年度所需電腦租賃費。 1 665,880 665,880
總工程費(或總經費)明細如下: 3,180,600
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 93 34,200 3,180,600