預算機關
臺北市稅捐稽徵處
承辦單位
資訊室
預算金額
29,156,000 元()
計畫內容
1.達成稽徵業務、人事等行政管理業務全面自動化,以達無紙化目標。
預期成果
1.持續推動電腦e化及無紙化作業目標,以提升各項稽徵業務及行政管理效率。2.整合各稅查詢多功能服務櫃檯作業,使為民服務工作求新求變、精益求精。
3.建立完整資訊安全制度及個資保護管理制度,課稅資料不外洩,保障民眾權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數32,277,000元,減少3,121,000元。 | 29,156,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 23,869,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,547,488 | ||||
| 各分處及駐外點單位網際網路備援通訊費。 | 1 | 年 | 117,096 | 117,096 | ||
| 與地政局及臺北市區監理所資料傳輸專線通訊費。 | 1 | 年 | 86,304 | 86,304 | ||
| 與本市各地政事務所資料傳輸專線通訊費。 | 1 | 年 | 85,422 | 85,422 | ||
| 地方稅專線通訊費(財政資訊中心、各分處及外駐據點)。 | 1 | 年 | 1,725,061 | 1,725,061 | ||
| 財政部賦稅再造案專線通訊費(總處、各分處及外駐據點 連線財政資訊中心)。 |
1 | 年 | 2,512,140 | 2,512,140 | ||
| 車牌辨識及多元溝通管道系統資料傳輸通訊費。 | 1 | 年 | 21,465 | 21,465 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,071,549 | ||||
| 地方稅務系統維護費用。 | 1 | 年 | 433,954 | 433,954 | ||
| 資訊安全與個資管理制度服務費用。 | 1 | 年 | 2,335,000 | 2,335,000 | ||
| 資訊安全監控作業服務(SOC)。 | 1 | 年 | 634,735 | 634,735 | ||
| 資訊安全防護系統維護費及相關費用。 | 1 | 年 | 534,360 | 534,360 | ||
| 電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 資料庫維護費。 | 1 | 年 | 540,400 | 540,400 | ||
| 網路駭侵主動威脅防禦及資料外洩預防系統更新費用。 | 1 | 年 | 1,792,396 | 1,792,396 | ||
| 網路封包加解密系統維護更新費用。 | 1 | 年 | 175,800 | 175,800 | ||
| 端點防護偵測軟體費用(新增)。 | 1 | 年 | 1,473,233 | 1,473,233 | ||
| 稅務輔助行政系統延續維護委外服務案各稽徵機關分攤 費(新增)。 |
1 | 年 | 1,730,088 | 1,730,088 | ||
| 服務型智慧政府2.0推動計畫─地方稅智慧線上服務委外 服務案各稽徵機關分攤費。 |
1 | 年 | 852,353 | 852,353 | ||
| 印表機租賃費(新增)。 | 1 | 年 | 4,214,650 | 4,214,650 | ||
| 購置套裝軟體。 | 1 | 年 | 154,580 | 154,580 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | ||||
| 採購評選外聘委員出席費。 | 8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 各稅系統稽徵實務講習講師鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | ||
| 2051 | 物品 | 184,463 | ||||
| 各種電腦報表、清單等。 | 1 | 年 | 137,235 | 137,235 | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 47,228 | 47,228 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | ||||
| 因公赴國內地區出差旅費。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 925,048 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 925,048 | ||||
| 汰換掃描器。 | 7 | 臺 | 67,697 | 473,879 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數407元。 | 1 | 年 | 407 | 407 | ||
| 購置套裝軟體。 | 1 | 年 | 450,762 | 450,762 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,099,600元(不含109及110年 度已編列2,117,120元),除以 前年度已編列2,656,800元 外,本年度編列最後1年經費 442,800元,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
442,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 442,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 442,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 442,800 | 442,800 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,872,794元(不含110年度已編 列591,360元),除以前年度已 編列1,241,856元外,本年度 編列413,952元,餘216,986元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
413,952 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 413,952 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 413,952 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 413,952 | 413,952 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 6,703,200元,除以前年度已 編列3,537,120元外,本年度 編列1,168,800元,餘1,997,280 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,168,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,168,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,168,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,168,800 | 1,168,800 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 5,985,000元,除以前年度已 編列2,130,000元外,本年度 編列1,059,000元,餘2,796,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,059,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,059,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,059,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,059,000 | 1,059,000 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,351,600元,除以前年度已 編列599,000元外,本年度編 列611,520元,餘2,141,080元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
611,520 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 611,520 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 611,520 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 611,520 | 611,520 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費為3,180,600元, 本年度編列665,880元,餘 2,514,720元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
665,880 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 665,880 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 665,880 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 665,880 | 665,880 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,180,600 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 93 | 臺 | 34,200 | 3,180,600 |