資料來源:04091稅捐稽徵處第53頁
預算機關
臺北市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、企劃服務科
預算金額
872,772,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:(1)依照年度施政計畫及相關法令規定,積極辦理各項行政管理事務性工作。(2)加強事
預期成果
 1.一般業務:完成年度施政計畫、提升行政效率。2.會計業務:(1)撙節經常支出,積極核實執行資本支出,提高預算執行成效。(2)透過內部審核,強化內部控制機制,發揮財務管理功能。3.人事業務: 促進人事革新,提振員工士氣,增進組織效益,達到機關目標。4.政風業務:增進員工法律常識,樹 立廉能形象,落實政風預防措施,以杜絕貪瀆不法弊端。5.企劃服務業務:提升為民服務品質,建立 稅務機關優質新形象,加強納稅服務工作,解答納稅義務人疑難問題,增進市民對納稅問題之了 解,提高納稅意願。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數808,707,000元,增加7,839,000元。 816,546,000
1000 人事費 816,546,000
1015 法定編制人員待遇 517,318,680
職員784人薪津(詳人事費分析表)。 1 517,318,680 517,318,680
1025 技工及工友待遇 14,066,760
職工35人工資(詳人事費分析表)。 1 14,066,760 14,066,760
1030 獎金 119,188,454
依考績法規定核發之獎金。 1 53,506,291 53,506,291
依規定核發之年終工作獎金。 1 65,682,163 65,682,163
1035 其他給與 20,050,556
休假補助費。 1 12,603,236 12,603,236
員工上下班交通費。 459×12 人、月 630 3,470,040
員工上下班交通費。 82×12 人、月 1,008 991,872
員工上下班交通費。 84×12 人、月 1,176 1,185,408
員工上下班交通費。 125×12 人、月 1,200 1,800,000
1040 加班費 29,039,478
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 10,240,006 10,240,006
未休假出勤加班費。 1 18,799,472 18,799,472
1045 退休退職給付 3,301,716
職工6人退休退職給付;駐衛警4人機關負擔公保養老給付
超額年金。
1 3,301,716 3,301,716
1050 退休離職儲金 57,335,627
提撥退撫基金。 1 50,094,156 50,094,156
提撥勞工退休準備金。 1 7,241,471 7,241,471
1055 保險 56,244,729
職員及職工健保費。 1 34,870,056 34,870,056
職員公保費。 1 15,851,075 15,851,075
職工勞保費。 1 5,523,598 5,523,598