預算機關
臺北市政府地政局土地開發總隊
承辦單位
秘書室、測繪管理科
預算金額
3,160,000 元()
計畫內容
考量實際需要,配合本總隊業務推展,購置及租賃工作相關設備以提高工作效率。
預期成果
如期完成設備租賃及購置,以提高工作效率及業務準確性,達到便民要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,886,000元,增加1,274,000元。 | 3,160,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 232,816 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 232,816 | ||||
| 伺服器。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | ||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 144,372 | 144,372 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數444元。 | 1 | 年 | 444 | 444 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費470,288元(不含 109及110年度已編列340,080 元),除以前年度已編列 421,200元,本年度編列49,088 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
49,088 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 49,088 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 49,088 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 49,088 | 49,088 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費491,379元(不含 110年度已編列153,216元), 除以前年度編列338,688元, 本年度編列112,896元,餘 39,795元編列於以後年度,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
112,896 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 112,896 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,896 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 112,896 | 112,896 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費1,026,000元,除 以前年度編列543,600元,本 年度編列180,000元,餘 302,400元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
180,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 180,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 180,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費1,026,000元,除 以前年度編列352,800元,本 年度編列169,200元,餘 504,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
169,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 169,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 169,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 169,200 | 169,200 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費677,160元,除以 前年度已編列120,900元,本 年度編列112,800元,餘 443,460元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
112,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 112,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 112,800 | 112,800 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費684,000元,本年 度編列143,200元,餘540,800 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表 |
143,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 143,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 143,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 143,200 | 143,200 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 684,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 20 | 臺 | 34,200 | 684,000 | ||
| 07-臺北市控制及應用測量成果系統改版更新費 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費5,040,000元,本 年度編列2,160,000元,餘 2,880,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,160,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,160,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,160,000 | ||||
| 臺北市控制及應用測量成果系統改版更新費 | 1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 5,040,000 | |||||
| 臺北市控制及應用測量成果系統改版更新費。 | 1 | 式 | 5,040,000 | 5,040,000 |