預算機關
臺北市政府地政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
215,289,000 元()
計畫內容
1.加強協調、溝通、督促所屬各所、隊切實執行年度各項計畫;列管人民陳情案件、議員案件、專案
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項,繼續推行工作簡化,提升工作效率。2.完成預(概)算、半年結算、決算及會計報告等財務資訊。
3.強化人事服務,做好人事管理,增進員工福利,提升行政效率。
4.澄清吏治,維護機關廉能形象,提升整體行政效能,發揮激濁揚清之效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數201,585,000元,增加5,488,000元。 | 207,073,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 207,073,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,760,000 | ||||
| 機關首長1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 119,695,711 | ||||
| 職員157人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 119,695,711 | 119,695,711 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,989,000 | ||||
| 約僱人員18人薪津(詳人事費分析表)。 |
1 | 年 | 7,989,000 | 7,989,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,439,000 | ||||
| 職工12人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,439,000 | 5,439,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 31,716,669 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 13,799,000 | 13,799,000 | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 17,890,000 | 17,890,000 | ||
| 依平均地權修列第81條4第2項及地籍清理獎金分配及核 發辦法辦理獎金核發(收支 併列)。 |
1 | 年 | 27,669 | 27,669 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,240,592 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,168,000 | 3,168,000 | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 3×12 | 人月 | 630 | 22,680 | ||
| 員工上下班交通費。 | 79×12 | 人月 | 630 | 597,240 | ||
| 員工上下班交通費。 | 42×12 | 人月 | 1,008 | 508,032 | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人月 | 1,176 | 352,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 39×12 | 人月 | 1,200 | 561,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人月 | 1,260 | 30,240 | ||
| 1040 | 加班費 | 8,941,028 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,764,028 | 3,764,028 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,177,000 | 5,177,000 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,110,000 | ||||
| 職工1人退職之退職金(新增)。 | 1 | 年 | 1,110,000 | 1,110,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,176,000 | ||||
| 提撥退撫基(儲)金 | 1 | 年 | 11,003,000 | 11,003,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,173,000 | 1,173,000 | ||
| 1055 | 保險 | 13,005,000 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 7,433,000 | 7,433,000 | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 398,000 | 398,000 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,971,000 | 3,971,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 512,000 | 512,000 | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 691,000 | 691,000 |