預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
減災規劃科、整備應變科、資通作業科
預算金額
59,336,000 元()
計畫內容
1.減災規劃業務:辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫、辦理各式防災宣導活動並持續增進防災科學教育館功能。
2.整備應變業務:辦理災害應變中心機電設施維護管理、開設運作事項,暨規劃本市災害防救演習及
兵棋推演等。
3.資通作業業務:強化本市災害防救會報、專家諮詢委員會及災害防救辦公室運作機能與辦理本市各
級災害應變中心資通訊系統汰換。
預期成果
1.減災規劃業務:藉由社區自助互助之防災工作及防災教育宣導活動,以提升災害防救能量,並強化市民防災知能及自救能力。
2.整備應變業務:強化本市災害應變中心運作及防災人員防救災知能與技能,有效提升本市整體緊急
應變能力。
3.資通作業業務:強化災害防救相關單位之指揮、協調、聯繫及督導作業並以資通訊技術整合防救災
資訊,提升本市防救災體系之運作及管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 減災規劃業務 | 較上年度預算數20,699,000元,減少101,000元。 | 20,598,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 20,598,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 45,000 | ||||
| 防災館參觀民眾公共意外險保費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,323,000 | ||||
| 辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫,本年度 編列經費9,852,000元,內政 部補助款4,729,000元,本府 配合款編列如列數。 經費明細如下: 1.人事費:2,400,000元。 2.座談會出席費、資料整理 費、報告印製費、儀器設備 使用費及其他費用等: 2,723,000元。 |
1 | 式 | 5,123,000 | 5,123,000 | ||
| 防災館委託導覽人員費用。經費明細如下: 1.人事費(含健勞保費等): 3,748,000元。 |
12 | 月 | 350,000 | 4,200,000 | ||
| 2.訓練費、服裝費、器材費 及雜支等:452,000元。 |
0 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | ||||
| 防災館煙霧體驗室煙劑費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,340,000 | ||||
| 各類防災資料、宣導品及教育訓練課程等費用。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | ||
| 辦理本市防災宣導活動及製作防災影片等相關經費。 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | ||
| 推動社區防災教育宣導工作。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 防災館各類宣導文宣印製費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 防災館促進防災學習用品費。 | 1 | 年 | 199,800 | 199,800 | ||
| 辦理防災宣導及教育訓練課程逾時誤餐餐盒費用。 | 460 | 人次 | 120 | 55,200 | ||
| 推動防災士、韌性社區認證及社區防災教育訓練工作。 | 1 | 式 | 570,000 | 570,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 840,000 | ||||
| 防災館各體驗(展)區等器材、設備保養維修費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | ||
| 辦理本市防災避難看板維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 |