預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、救災救護指揮中心、綜合企劃科、災害搶救科等
預算金額
3,038,160,000 元()
計畫內容
1.一般業務:辦理本局施政計畫、政策研擬推動、研究發展、管制考核、文書管理、公共關係、法制
預期成果
1.一般業務:依計畫內容及預算進度如期完成,可提高行政效率。2.人事業務:強化人事服務效能,使人與事適切配合,組織架構更具彈性。3.會計業務:配合辦理本局業務,提高預算執行效益。4.政
風業務:澄清吏治,提升機關行政效率及透明度,建立政府清廉形象。5.資訊業務:維持行政及消防
資訊系統之正常運作,提升為民服務品質及行政作業效率。6.財物管理業務:達到本局廳舍相關硬體
設備維護,提供良好環境品質,充實後勤支援工作,提高財物運用效能。7.車輛維護業務:加強災害
防救車輛保養與維修能力,提升裝備器材效能,維護市民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,410,000元,增加812,000元。 | 12,222,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 12,222,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 335,252 | ||||
| 郵寄公文郵資。 | 1 | 年 | 335,252 | 335,252 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,500 | ||||
| 本局性別平等專案小組外聘委員出席費。 | 9 | 人次 | 2,500 | 22,500 | ||
| 辦理公文教育講習班外聘專家學者講授鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 120,000 | ||||
| 檔案所需相關物品。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,921,848 | ||||
| 外賓蒞局業務交流宣導品。 | 1 | 式 | 91,000 | 91,000 | ||
| 印製議會工作報告書及編製消防年報電子書等相關經 費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 1956×12 | 人、月 | 360 | 8,449,920 | ||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
12×12 | 人、月 | 50 | 7,200 | ||
| 辦理消防安全交流活動之機票、住宿、餐費等雜支。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 召開甄審會、考績會及政風案件調查等工作人員逾時誤 餐餐盒費用。 |
172 | 人次 | 120 | 20,640 | ||
| 正隆天第大廈2樓檔案室分攤大樓管理費用。 | 1 | 棟、年 | 96,648 | 96,648 | ||
| 辦理臺北市政府消防局局慶及119消防節活動(新增)。 | 1 | 年 | 253,440 | 253,440 | ||
| 網路拍賣代辦處理手續費及劃撥手續費(新增)。 | 1 | 年 | 793,000 | 793,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 434,000 | ||||
| 赴外縣市洽公及訓練旅費。 | 70×4 | 人、天 | 1,550 | 434,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2 | 人 | 100,000 | 200,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 1,178,400 | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費。 | 3×12 | 人、月 | 19,500 | 702,000 |