預算機關
臺北市士林區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、行政庶務課
預算金額
557,000 元()
計畫內容
辦理汰換飲水機、變頻電冰箱、印表機、個人電腦租賃、戶役政行動工作站筆記型電腦租賃等。
預期成果
提升辦公設備及加強為民服務品質,增進業務執行績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數511,000元,增加46,000元。 | 557,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 231,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,971 | ||||
| 汰換A3彩色印表機。 | 1 | 部 | 56,951 | 56,951 | ||
| 新購戶役政系統印表機紙匣。 | 1 | 組 | 55,000 | 55,000 | ||
| 汰換行政A4黑白印表機。 | 2 | 部 | 19,510 | 39,020 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 80,509 | ||||
| 汰換變頻電冰箱。 | 1 | 臺 | 26,000 | 26,000 | ||
| 汰換飲水機。 | 1 | 臺 | 23,000 | 23,000 | ||
| 汰換護貝機。 | 1 | 臺 | 30,600 | 30,600 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數909元。 | 1 | 年 | 909 | 909 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 | 31,500 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 274,500元(不含109及110年度 已編列196,200元),除至上年 度已編列243,000元,本年度 編列31,500元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 31,500 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 31,500 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 31,500 | 31,500 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 358,800元(不含110年度已編 列109,440元),除至上年度已 編列248,400元,本年度編列 82,800元,餘27,600元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
82,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 82,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 82,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 82,800 | 82,800 | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 25,740元(不含110年度已編列 7,296元),除至上年度已編列 17,820元,本年度編列5,940 元,餘1,980元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,940 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,940 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,940 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 5,940 | 5,940 | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 376,200元,除至上年度已編 列199,320元,本年度編列 66,000元,餘110,880元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 |
66,000 | |||||
| 表。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 66,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 66,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 410,400元,除至上年度已編 列141,120元,本年度編列 67,680元,餘201,600元編列於 以後年度,其個年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
67,680 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 67,680 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,680 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 67,680 | 67,680 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費342,000元,本年 度編列71,600元,餘270,400元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
71,600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 71,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 71,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 71,600 | 71,600 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 342,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 |