預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
118,030,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗;提供區民集會活動場所,增進市民福祉。
2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心,使幼壯老病有所依,成為安和樂利之社會;災害發生
善後安置相關救助事項,維護民眾生命安全。
3.戶役政電腦化、節省人力,依實需求奠定役政基礎,提高役政業務功能,配合國家總動員目標。
4.推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,以有限財力使業務運作順利,保障被保險人權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數0元,增加20,326,000元。 | 20,326,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 3,401,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 34,209 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。 | 1 | 年 | 31,947 | 31,947 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。 | 1 | 年 | 2,262 | 2,262 | ||
| 2027 | 保險費 | 195,099 | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。 | 59069 | 平方公尺 | 2 | 118,138 | ||
| 鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷 | 305 | 人 | 250 | 76,250 | ||
| 害保險(新增)。 | 0 | |||||
| 公務機車保險費(新增)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | ||
| 2051 | 物品 | 123,012 | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品(新增)。 | 1 | 年 | 46,800 | 46,800 | ||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 公園維護各項手工用具及耗材(新增)。 | 1 | 年 | 33,600 | 33,600 | ||
| 公園機具汽油費(新增)。 | 913 | 年、公升 | 30 | 28,212 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,014,340 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新 增)。 |
1 | 年 | 2,632,000 | 2,632,000 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用(新增)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新 增)。 |
48 | 人次 | 120 | 5,760 | ||
| 電動機車電池租賃費(新增)。 | 12×1 | 月、輛 | 800 | 9,600 | ||
| 監視器雲端服務費(新增)。 | 1 | 年 | 316,980 | 316,980 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | ||||
| 公務機車養護費(新增)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 31,200 | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費(新增)。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,440 | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。 | 48 | 人、次 | 30 | 1,440 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 90,000 | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 90,000 | ||||
| 新購重型電動機車(不含電池)(新增)。 | 1 | 輛 | 90,000 | 90,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 264,000 | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 264,000 | ||||
| 支應代賑工費用(新增)。 | 10×144 | 人、小時 | 183 | 263,520 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數480元。 | 1 | 式 | 480 | 480 | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
7,036,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,036,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 7,036,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,182,301 | 6,182,301 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 643,230 | 643,230 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 210,469 | 210,469 | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 6,535,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,535,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,535,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,738,938 | 5,738,938 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 598,894 | 598,894 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 197,168 | 197,168 | ||
| 03建民公園整建工程 | 3,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,000,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,631,579 | 2,631,579 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 276,316 | 276,316 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 92,105 | 92,105 |