預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
160,206,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政,公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.縮短文書處理時限,簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,達成行政革新目標,提升為民服
務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合,並編列區務統計年
報。
4.強化機關組織功能,促進人力資源之有效運用管理,樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 停車場暨集會堂管理 | 較上年度預算數447,000元,減少150,000元。 | 297,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 297,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 182,000 | ||||
| 停車場委外管理費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 停車證、收據及繳費單印製等費用。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 115,000 | ||||
| 停車場各項設施養護費。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 |