預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
民政課、秘書室
預算金額
1,223,000 元()
計畫內容
租賃個人電腦、葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤款、公民會館汰換影音相關設備及汰換區民活動中心冷氣機,汰換年限老舊不堪使用之印表機等。
預期成果
充實各項設備以應業務需要,並增進工作效率;維護場館設備提供優質及安全的公共活動空間;提升機器運轉效能並節約電費,改善建物環境增加場地使用效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,947,000元,減少724,000元。 | 1,223,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 482,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 57,235 | ||||
| 汰換印表機。 | 1 | 臺 | 57,235 | 57,235 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 425,245 | ||||
| 汰換區民活動中心冷氣機。 | 1 | 年 | 237,823 | 237,823 | ||
| 葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤費。 | 1 | 式 | 38,000 | 38,000 | ||
| 公民會館汰換影音相關設備。 | 1 | 式 | 149,000 | 149,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數422元。 | 1 | 年 | 422 | 422 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 537,600元(不含109及110年度 已編列399,360元),除以前年 |
76,800 | |||||
| 度已編列460,800元外,本年 度編列最後1年經費76,800 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 76,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 76,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 76,800 | 76,800 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 897,480元(不含110年度已編 列232,760元),除以前年度已 編列598,320元外,本年度編 列199,440元,餘99,720元編列 餘以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
199,440 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 199,440 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 199,440 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 199,440 | 199,440 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,094,400元,除以前年度已 編列579,840元外,本年度編 列192,000元,餘322,560元編 列餘以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
192,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 192,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 192,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,197,000元,除以前年度已 編列411,600元外,本年度編 列197,400元,餘588,000元編 列餘以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
197,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 197,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 197,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 197,400 | 197,400 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 410,400元,除以前年度已編 列73,440元,本年度編列 74,880元,餘262,080元編列餘 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
74,880 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 74,880 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 74,880 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 74,880 | 74,880 |